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銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀(實用16篇)

格式:DOC 上傳日期:2024-02-22 10:00:02
銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀(實用16篇)
時間:2024-02-22 10:00:02     小編:琉璃

在工作和學習中,我們常常需要寫報告來向上級或同事匯報工作進展和成果。在寫報告之前,充分了解目標受眾的背景和需求,使報告更具針對性。我們特別提供了一份針對教育培訓行業(yè)的市場報告,該報告對行業(yè)趨勢和發(fā)展進行了全面分析。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇一

尊敬的客戶:

根據《。

中華人民。

共和國計算機信息網絡國際聯網管理法》和《。

中華人民。

共和國網絡安全法》等相關法律法規(guī)的要求,我行認真開展了客戶信息安全管理自查工作,現向您匯報如下:

1、客戶信息保護:我行對各類客戶信息進行了嚴格的保護和管理,包括客戶個人信息、賬戶信息、交易信息等。我行建立了完善的信息保護機制,包括信息加密、信息備份、信息審核等,確??蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。

2、網絡安全管理:我行對網絡系統進行了嚴格的安全防護措施,包括網絡安全管理工具、訪問控制、數據加密、防火墻等,確保網絡系統的安全和穩(wěn)定。

3、信息泄露防范:我行建立了完善的信息泄露防范機制,包括信息泄露監(jiān)測、信息泄露報告、信息泄露修復等,確??蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。

4、客戶信息安全培訓:我行對員工進行了客戶信息安全培訓,包括信息安全知識培訓、信息安全風險評估、信息安全管理等,提高員工對客戶信息的保護意識和能力。

在客戶信息安全管理方面,我行存在一些問題,主要包括:

1、部分客戶信息泄露:我行在一些業(yè)務處理過程中可能存在信息泄露的風險,如賬戶密碼泄露等。

2、信息保護不足:我行部分客戶信息的保護力度不足,如客戶個人信息的泄露等。

3、網絡安全管理不規(guī)范:我行部分網絡系統的安全措施不足,存在漏洞和安全風險。

4、員工信息安全意識不足:我行員工對客戶信息的保護意識和能力不足,存在泄露客戶信息的'風險。

針對客戶信息安全管理方面的問題,我行建議采取以下措施:

1、加強信息保護:我行應加強客戶信息的保護,包括信息加密、信息備份、信息審核等,確??蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。

2、完善網絡安全管理:我行應加強網絡系統的安全防護措施,包括網絡安全管理工具、訪問控制、數據加密、防火墻等,確保網絡系統的安全和穩(wěn)定。

3、加強信息泄露防范:我行應加強信息泄露防范機制,包括信息泄露監(jiān)測、信息泄露報告、信息泄露修復等,確??蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。

4、加強員工培訓:我行應加強員工對客戶信息的保護意識和能力,包括信息安全知識培訓、信息安全風險評估、信息安全管理等,提高員工對客戶信息的保護意識和能力。

我行將認真遵守相關法律法規(guī),加強客戶信息安全管理,確??蛻粜畔⒌陌踩院碗[私性。如有任何問題,請隨時聯系我們。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇二

我局嚴格執(zhí)行《xx省司法行政系統信息網絡管理規(guī)定(暫行)》,并制定了《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》、《**市司法局網絡設備維護管理規(guī)定》和《數據備份與移動存儲設備管理制度》。并與相關部門簽訂責任書,定期檢查制度的執(zhí)行情況,發(fā)現問題及時整改。

我們重點清查了內網和外網的接入情況,排除了內網和外網共用設備、混接等安全隱患,內、外網嚴格實行了物理隔離。嚴禁計算機使用者擅自進行內外網切換,殺毒軟件由網絡管理人員定期升級維護。禁止使用無線網卡、藍牙等無線互聯功能的設備。機房有專人負責管理與維護,無關人員未經批準不得進入機房,更不得動用機房內的網絡設備和資料。

網絡及硬件設備確保24小時正常運行,工作溫度保持在25℃以下。內網專用防火墻設置正確,相關安全策略正常啟用。ip地址分配表網絡線標注明晰,并記錄在案。對所有硬盤、移動設備全部按照保密要求進行排檢,所有u盤存放文件必須符合保密要求,用于內外網傳輸的u盤不得存放文件,內外網計算機嚴格區(qū)別使用,不得在外網計算機上存放、操作內部文件。

嚴格執(zhí)行“誰發(fā)布、誰負責”的網上信息發(fā)布原則,按照《xx市司法局信息采集與發(fā)布管理制度》做到信息上網有審批、有記錄,做到“涉密不上網,上網不涉密”,認真履行網絡信息安全保障職責。網絡管理人員定期對相關程序、數據、文件進行備份,每臺計算機都安裝了正版瑞星殺毒軟件,定期進行更新、殺毒、木馬掃描,發(fā)現操作系統漏洞及時修復,確保計算機不受病毒、木馬的侵入。

對網站和應用系統的程序升級、賬戶、口令、軟件補丁、查殺病毒、外部接口以及網站維護等方面存在的突出問題,我們逐一進行清理、排查,能及時更新升級的更新升級,進一步強化安全防范措施,及時堵塞漏洞、消除隱患、化解風險。

做好全部計算機上的炒股、游戲、聊天、下載、在線視頻等與工作無關的軟件程序的`卸載清理工作,杜絕利用計算機從事與工作無關行為的發(fā)生。

一是機房沒有避雷設備,近期我們會加緊解決。

二是部分工作人員的網絡安全防范意識和防范技能不強,我們要進一步加強對全局人員的計算機安全意識教育和防范技能訓練,提高防范意識,充分認識到計算機網絡與信息安全案件的嚴重性,把計算機安全保護知識真正融于工作人員業(yè)務素質的提高當中。

通過自查,全局職工對網絡和信息安全保密意識進一步提高,信息網絡安全基本技能有了進一步提升,保障了全區(qū)網絡運行效率,加強了網絡安全,規(guī)范了辦公秩序,為司法行政各項工作的順利開展提供了重要的安全保障。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇三

隨著金融科技的迅猛發(fā)展,銀行業(yè)務已經逐漸從傳統的柜臺辦理轉移到線上平臺,用戶可以通過手機app、網銀等方式進行資金管理、支付結算等操作。然而,在這個過程中,客戶的隱私和個人信息也面臨著更多的風險。因此,銀行必須加強對客戶信息安全的管理,降低風險。

1、系統安全管理:包括線上交易系統、對客戶信息的存儲與傳輸系統等。自查時,要確保系統軟硬件設備的安全性,檢查系統是否存在漏洞和特殊權限的操作。

2、數據安全管理:包括客戶個人信息的收集、存儲、處理和銷毀等環(huán)節(jié)。自查時,要檢查數據加密和備份的措施是否到位,查看數據存儲是否安全可靠。

3、員工安全意識培養(yǎng):員工安全意識是銀行信息安全的重要一環(huán)。自查時,要評估員工對安全規(guī)定的知曉程度和應對能力,開展相關安全培訓,提高員工的信息安全意識。

4、外部風險控制:針對網絡攻擊、惡意軟件和欺詐行為等外部風險,銀行應加強監(jiān)控和防范。自查時,要檢查網絡安全設備的運行狀況,評估外部風險監(jiān)控的能力。

5、事件響應與處置:在客戶信息泄露等安全問題出現時,要能夠及時響應并采取相應的處置措施,以降低損失。自查時,要評估事件響應預案的完善程度和處置能力。

1、系統安全管理方面,系統漏洞得到及時修復,系統設備運行狀況良好,對特殊權限的.操作有嚴格的控制措施。

2、數據安全管理方面,客戶個人信息收集和存儲過程中,加密和備份措施到位,數據存儲安全可靠。

3、員工安全意識培養(yǎng)方面,員工安全意識普遍較高,對安全規(guī)定的知曉程度較高,能夠靈活應對安全問題。

4、外部風險控制方面,銀行具備較完善的網絡安全設備和監(jiān)控能力,能有效防范惡意攻擊和欺詐行為。

5、事件響應與處置方面,銀行制定了完善的事件響應預案,并能夠迅速響應并采取相應的處置措施,降低事件損失。

在自查過程中,我們也發(fā)現了一些問題,建議銀行采取以下措施來進一步提高客戶信息安全管理:

1、定期更新系統的安全補丁,及時修復系統漏洞,確保系統安全穩(wěn)定運行。

2、強化員工的安全意識培養(yǎng),定期組織安全培訓,提高員工的信息安全意識和應對能力。

3、加強對外部風險的監(jiān)控和防范,定期進行安全漏洞掃描和風險評估。

4、定期開展模擬演練,提高事件響應和處置能力。

總結:

本報告詳細描述了銀行客戶信息安全管理自查的情況,并提出了相應的改進建議。客戶信息安全是銀行業(yè)務順利開展的基礎,銀行應密切關注信息安全的動態(tài),采取相應的措施來保護客戶的隱私和個人信息。只有不斷加強客戶信息安全管理,銀行才能贏得客戶的信任,確保業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇四

村鎮(zhèn)銀行專項安全自查報告為整體提升自助設備安全防護能力,根據《上饒銀監(jiān)分局辦公室關于轉發(fā)開展業(yè)務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》(饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號)文件相關,結合村鎮(zhèn)銀行實際情況,根據村鎮(zhèn)銀行自助設備安全防范制度,開展了自助設備專項安全自查工作,現將有關情況匯報如下:

截止目前,村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3臺,其中,穿墻式在行atm自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行atm。

(一)《atm日常巡查登記簿》填寫規(guī)范,做到一日三查,《村鎮(zhèn)銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別柜員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)村鎮(zhèn)銀行自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的圖像、現金裝填過程錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。

(三)設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

(四)鑰匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

(五)現金申領經會計主管確認后按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

(六)加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控數據至少保存1個月,內置監(jiān)控數據保存時間至少3個月。

(七)外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況;維修設備時,有我行員工全程陪同。

(八)按會計要求妥善保管流水日志紙。

(九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

(十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環(huán)境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢后做取款測試。

(一)在檢查各項登記簿中出現個別柜員漏蓋私章,已及時現場整改。

(二)在檢查中發(fā)現總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

(三)在檢查中發(fā)現總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后,村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作,建立起切實有效的自助設備管理機制,確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行。

文檔為doc格式。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇五

(2012年9月10日)。

根據xx《關于在全地區(qū)重點領域開展網絡與信息安全檢查工作的通知》文件精神,我局對信息安全檢查工作進行了統一布置,對我局涉密載體、重要崗位和敏感人員進行了一次全面的梳理和認真檢查,現將檢查情況匯報如下:。

一、領導高度重視,切實加強信息安全工作。

局領導高度重視這次檢查工作,召開了專項工作會議,組織認真學習文件精神,切實增強干部職工的保密意識,確保我局信息安全。會上成立了由xx同志任組長、辦公室主任xx副組長,各相關科室負責人為成員的領導小組。會上還與各科室、各直屬單位主要領導簽訂了《信息安全工作領導責任書》,與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書》,預防和杜絕失泄密事件發(fā)生。

二、認真開展自查自糾,加強重點部門和崗位的保密防范。

和近3年內離崗人員持有的涉密載體的人員進行清理,清理重點為涉密電子文檔和存儲、處理過涉密信息的計算機、移動硬盤、軟盤、光盤、u盤、錄像帶等。局機要檔案室是保密要害部門。局檔案機要室嚴格執(zhí)行保密精神,負責文函的接收和管理。目前,局機要檔案室有一名專職人員負責保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場所符合保密和防火、防盜等安全要求。密件,密級文件、密碼電報存放密碼檔案柜中,并定期清理、檢查,防止遺失,對收到和發(fā)出的保密文件資料有書面登記和簽收、借閱手續(xù),借閱帶密級的文、電檔案須經辦公室主任批準。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔。復制、抄存涉密文件,必須經辦公室主任批準,履行登記手續(xù),任何密件復印件視同原件管理,用完及時收回。連接互聯網的計算機沒有處理過保密文件資料(包括登記文件目錄),保密文件資料銷毀有登記,并經主管領導審定,在保密工作部門指定的銷毀單位進行,沒有向廢品收購部門出售密級文件資料的現象。二是此次清理要求對涉密載體進行清點、核對,并逐一登記備案。對涉密計算機及移動存儲介質存在泄密隱患的,按照有關規(guī)定采取了相應措施。三是在此次清查中對必須收回的涉密載體一律收回;對不應由個人留用的電子文檔,統一組織了刪除。

三、存在問題和整改措施。

通過此次檢查,發(fā)現全局系統涉密載體保密管理工作基本是好的,沒有發(fā)現涉密文件資料流失。存在的主要問題是:干部職工人員的保密意識有待進一步加強。如,因我局近年來,離職、離崗、調動、退休的領導干部和涉密人員均未保管過涉密文件,所以沒有專門為他們辦理涉密文件資料的清退手續(xù),涉密文件發(fā)放后缺少定期核查的記錄。局領導要求各工作人員要進一步加強保密意識,建立管理制度,細化管理措施,完善各類手續(xù),徹底杜絕涉密文件資料流失,確保涉密文件的安全。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇六

為全面、客觀地反映金融機構安全防范情況,根據《關于銀行業(yè)金融機構安全評估工作實施方案的通知》的要求,我行及時組建安全檢查小組,按照通知要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施及環(huán)境等各方面進行了全面的自查,現將自查情況匯報如下:

安全檢查小組:組長:xxx副組長:xxx成員:xxxxxx。

xxx安全檢查辦公室設在行長辦,定期對營業(yè)場所、業(yè)務庫、自助設備、運鈔、消防、計算機、槍支彈藥等進行安全檢查,保衛(wèi)股長xxx負責各項安全檢查情況的工作匯報。

一、營業(yè)場所:

(一)物防設施。

1.二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施。

2.網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,且符合相關的安全標準。

3.網點現金業(yè)務出入口均已安裝金屬防護門,且能正常使用。

4.營業(yè)場所外有圍墻且有防止攀爬的障礙物。5.現金業(yè)務區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯動門,能正常使用。

6.現金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結構,柜臺高度=800mm、寬度=500mm。

7.現金出納柜臺上方安裝了透明防護板。

8.現金出納柜臺上方安裝的透明防護板有檢測合格報告,安裝形式符號標準,且長、寬、高、面積及其上部封頂符合標準。

9.現金業(yè)務柜臺的臺面設置和收銀槽長寬高符合要求。10.網點營業(yè)場所均已配備衛(wèi)生設施。11.營業(yè)場所已配備應急照明設備且安好可用。12.網點已配備自衛(wèi)器材。

(二)技防設施。

1.監(jiān)控設備。

轉載自 zgxlcd.com

(1)營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。(2)營業(yè)場所現金業(yè)務區(qū)、非現金業(yè)務區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置,且實時監(jiān)控各區(qū)域人員活動情況及現金區(qū)域的現金支付交易全過程。

(3)營業(yè)場所出入口視頻監(jiān)控系統的回放錄像能清晰分辨出入大門人員體貌特征。

(4)網點錄像資料保存期均在30天以上。2.報警及其他技防設施網點具備與公安110報警服務臺報警聯網條件且安裝了與公安機關110聯網的緊急報警裝置。

二、業(yè)務庫安全。

(一)實體防范。

1.庫區(qū)照明系統總閘裝置有保護措施且置于有效監(jiān)控范圍。

2.出入庫房門的通道為單一設置。

3.庫房結構墻體已達到相應級別建筑標準。

4.金庫門和庫門鎖具符合標準。

5.三類以上庫房通往金庫門的唯一通道已設置防控隔離門,且防護等級符合要求。

(二)技術防范。

1.入侵報警系統能準確探測報警區(qū)域內門、窗、通道等重點部位入侵事件。

2.報警控制主機和線路未裸露,具有防破壞報警功能。

3.營業(yè)場所已采用2種以上向外報警傳輸方式。

4.報警裝置有備用電源,能保證在斷電后系統供電時間。

5.報警系統布防、撤防、報警、故障等信息的存儲時間均在30天以上。

6.庫房內視頻安防監(jiān)控系統回放錄像能清晰顯示人員在庫內活動的全過程及庫內所存放物品。

7.庫房外的回放錄像能清晰顯示出入庫人員活動情況及面部特征。

8.啟動緊急警報裝置時能同時啟動現場聲、光報警裝置。

9.守庫室的回放錄像能清晰顯示守庫人員活動情況。

10.清分整點場地在每個清分臺安裝了攝像機進行獨立監(jiān)控和錄像,回放錄像能清晰顯示交接、清點、打捆等操作全過程。

11.裝卸區(qū)及出入庫交接場地的回放錄像能清晰顯示運鈔車停放、護衛(wèi)及提款箱交接等進出庫區(qū)全過程。

12.視頻監(jiān)控資料保存時間均在30天以上。

13.實行遠程監(jiān)控的業(yè)務庫房隔離門出入口控制裝置具有接受遠程控制和實時授權功能。

14.聲音資料保存時間均在30天以上。

15.實行異地值守的業(yè)務庫具備全方位防護,且將入侵報警、視頻安防監(jiān)控及出入口控制、廣播對講等各子系統接入業(yè)務庫報警監(jiān)控聯網中心,能實施遠程管理、控制。

16.業(yè)務庫報警監(jiān)控聯網中心功能較為齊備。

(三)本地守庫室防范。

1.本地守庫室設置有衛(wèi)生設施。

2.守庫室外安裝有照明燈,配備應急照明設備及自衛(wèi)器材。3.守庫室配備有對外聯絡的通訊設備,已安裝緊急報警按鈕。

三、自助設備安全。

(一)自助設備安全。

1.已安裝報警裝置,且能對撬盜和破壞事件進行探測報警。2.視頻監(jiān)控裝置能對交易時客戶的正面圖像、進/出鈔過程、現金裝填過程的圖像進行實時錄像。

3.回放錄像能清晰辨別客戶的面部特征、進/出鈔過程、現金裝填過程操作人員活動情況。

4.已加裝具有防窺視功能裝置,已設置相對獨立的用戶操作區(qū)域。

5.能通過顯示屏顯示必要地安全提示和24小時服務電話。

1.獨立的裝填現金區(qū)安裝了入侵報警探測裝置,具備入侵報警聯動功能。

2.安裝了視頻監(jiān)控裝置對進入自助銀行的人員進行監(jiān)視、記錄,回放圖像能清晰顯示進出人員體貌特征。

四.運鈔安全。

1.使用專用運鈔車運鈔及雙人以上武裝押運。

2.已制定押運途中突發(fā)事件處置預案。

3.押運員熟悉突發(fā)事件押運處置預案、責任分工明確。

4.押運員押運操作行為規(guī)范,警惕性較高。

5.運鈔登記手續(xù)齊全。

6.押運員押運過程中穿防彈衣、戴頭盔。

7.押運員站位能全方位警戒。

8.運鈔車交接款??课恢煤侠怼?/p>

9.運鈔??考敖唤涌钸^程能夠全程錄像。10.運鈔車內有通訊、報警、消防設備。

11.押運過程中不曾有司機下車及車輛熄火現象。

五.消防安全。

1.建立了領導負責的逐級防火責任制。

2.已明確逐級防火負責人職責、已明確崗位防火責任人。

3.已為本單位的消防安全提供必要的經費和組織保障。

4.職工知道崗位責任區(qū)和崗位消防安全職責。

5.設立兼職的防火安全人員。

6.建立健全了各項消防安全制度。

7.按照國家有關消防法律法規(guī)及消防技術標準設置消防設施。

8.能保證消防設施、滅火器材完好有效。

9.能保證消防疏散通道暢通。

10.有消防安全檢查、巡查,和消防安全就礙于培訓記錄。

11.對火災能及時發(fā)現且發(fā)現后及時消除。

12.一年內組織開展消防安全宣傳教育和培訓在2次以上。

13.制定了滅火和應急疏散預案并定期組織演練。

14.建立健全了消防檔案。

15.對建筑消防設施進行定期的消防檢測。

六、計算機安全。

(一)營業(yè)場所計算機安全。

1.營業(yè)場所計算機室安裝了防盜安全門并且與110報警服務臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,能準確探測報警區(qū)域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

(二)數據交換中心和數據處理中心安全。

1.數據交換和處理中心計算機機房在建筑物內設置為獨立區(qū)域。

2.獨立設置的計算機中心進行封閉式管理且設置周界報警探測裝置。

3.有專人值守、記錄出入人員情況。

4.防水、防盜、監(jiān)控、報警設施健全。

5.有備用電源且處于良好安好可用狀態(tài)。

6.設立兼職計算機信息系統安全管理人員。

7.機房工作人員熟悉滅火、防水等相關操作。

8.有專門的設備檔案備查資料。

9.能及時更換計算機的口令或密鑰。

10.有防雷接地等必要防護。

11.機房有專用滅火設施。

12.成立了計算機信息系統安全保護領導小組切制定了計算機信息系統突發(fā)事件處置預案。

七、槍支彈藥安全。

1.已明確槍支管理責任,指定專人負責。

2.槍彈庫出入口安裝了防盜安全門、與110報警服務臺相連的緊急報警裝置和入侵報警裝置。

3.有專用槍庫和槍柜存放保管槍支彈藥。

4.槍支、彈藥分開存放,實行雙人雙鎖。

5.建立了完善的持槍人員管理責任制度、槍支彈藥保管領用制度和槍支安全責任制度,且能嚴格執(zhí)行。

6.執(zhí)行守押任務完畢后,及時交還槍支彈藥。

7.持槍人員配發(fā)持槍證件。

8.持槍人員定期進行培訓。

9.攜帶槍支時隨身攜帶持槍證件。

10.非執(zhí)行守押任務時,未攜帶槍支彈藥。

八、案件防范。

1.一年內對員工進行法律法規(guī)教育以及業(yè)務規(guī)范學習在2次以上。

2.兩年內我行無內部人員違法犯罪。

3.兩年內發(fā)生的我行無盜搶案件。

4.兩年內我行無重特大盜搶案件。

5.兩年內我行無因瀆職或違規(guī)操作等引發(fā)詐騙案件。

6.我行嚴格執(zhí)行身份證聯網核查制度。

7.我行有防范案件預案。

8.我行嚴格執(zhí)行相關案件報告制度規(guī)定。

9.我行及時向員工開展案例警示教育。10.我行嚴格執(zhí)行有關業(yè)務操作安全的各項規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行各項業(yè)務操作程序。

九、安全保衛(wèi)基礎工作。

1.單位負責人定期召開會議研究安全保衛(wèi)工作,查找安全防范工作隱患并研究解決問題;保衛(wèi)工作有領導班子成員分管。

2.我行設立了專職保衛(wèi)機構。

3.營業(yè)場所配置了專職保衛(wèi)人員。

4.我行安全防范設施建設資金不存在重大缺口。

5.我行建立了保衛(wèi)工作考核、評比和獎懲機制。

6.我行開展了安全檢查、考核、評比工作,且獎懲分明。

7.對公安機關、銀監(jiān)部門和上級單位安全檢查中發(fā)現的問題,我行作出及時整改。

8.我行不斷完善和健全安全防范規(guī)章制度,及處置突發(fā)事件預案。

9.我行按時簽訂各級治安保衛(wèi)責任書。

10.營業(yè)場所有日常安全檢查記錄。

11.業(yè)務庫門鑰匙和密碼執(zhí)行單線交換、分別保管。

12.我行員工能夠熟練操作本崗位所需掌握的自衛(wèi)器材和消防器材,了解安全防范制度,熟悉本崗位應急預案處置方法。通過此次安全評估自查,使我行員工進一步提高了相關的安全防范意識,從而將安保工作責任到人、落實到位。今后我行將加大對安全教育的學習力度,做到警鐘長鳴、防患于未然,為我行的健康發(fā)展提供有力的安全保障,確保我行各項生產經營持續(xù)、安全的運行。

農行察雅縣支行。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇七

為認真貫徹落實上級轉發(fā)的《關于開展銀行保險機構網絡安全檢查工作的通知》文件精神,我行專門召開了以網絡安全為主題的緊急會議,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關事件的發(fā)生,總體上看,我行網絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發(fā)現泄密問題。

我行依托省聯社的科技支撐,各項信息管理系統逐步完善,初步建成了信息科技支撐系統,由省聯社提供的核心系統對日常業(yè)務進行集中處理,其中核心數據的備份、系統運行管理均由省聯社統一管理,我行工作重點在于對網絡設備、通訊線路及柜面終端設備的正常運行進行科技支撐,因此我行在信息科技風險管理方面的風險較少。

一、完善信息科技治理,大力開展信息科技風險管理制度建設。從只注重提高硬件配置水平逐步轉變?yōu)橥瑫r注重軟件投入和業(yè)務管理的綜合管理。

二、我行在信息科技風險治理方面的措施主要包括三方面。

1、認真學習和領會銀保監(jiān)辦對信息科技風險管理的要求,吸收借鑒同業(yè)經驗,將監(jiān)管要求和同業(yè)經驗轉化為行內工作規(guī)范,建立系統完善的信息科技風險管理組織架構和機制,建立以信息科技部、合規(guī)部、稽核部為主體的信息科技風險三道防線。

2、建立健全信息科技規(guī)章制度。為了做好制度建設,我行領導高度重視,以我行“雙一流銀行”建設為契機,完善了相關制度,理順了相關制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程,切實抓好制度建設。

3、采取有效的信息科技風險管理的制度,防范和化解信息安全風險。首先,完善基礎設施建設,對中心機房進行改造,更換老舊的硬件設備,提高硬件設備防范風險的能力;二是改造電源環(huán)境,做好業(yè)務連續(xù)性建設,為基層網點更換ups電源;三是提升運行管理的水平,推進運行流程化和集中化管理,防范操作風險,確保信息系統的安全穩(wěn)定運行。四是完善應急預案,積極配合省聯社開展應急演練,切實提高風險防控水平。

三、嚴格設備接入管理,提高設備管理水平。

四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內容。市農信辦及各家行社目前正版化工作均正在啟動,目前殺毒軟件使用的為卡巴斯基正版授權,覆蓋部分網點終端、辦公內網電腦;各縣行社統一按照省聯社軟件正版化工作總體目標,2018年底前實現接入生產網絡的服務器系統、數據庫、等正版化100%,辦公電腦、辦公軟件正版率達到90%以上。

信息科技風險防控是長期而艱巨的工作,我行將按照上級有關部門的要求,加強日常管理,提高業(yè)務水平,將信息科技風險防控作為工作的重中之重,保證各項業(yè)務的安全穩(wěn)定運行。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇八

我行對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。

在管理方面我們:

一是堅持“制度管人”。

二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一?!惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內容。

在設備維護方面,專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規(guī)范設備的維護和管理。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇九

首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如:機要文件傳閱制度、密押管理制度、出納制度、保衛(wèi)制度、檔案管理保密制度、保密工作責任制等,并要將這些制度印成冊子,分發(fā)到涉密人員手中,有些制度還可采取放大上墻的辦法,使人人都能熟悉操作,為把這些制度落到實處,還應科學規(guī)定有關涉密部室的保密事項。如:辦公室機要文件傳閱、借閱;會計部門聯行密押的使用和印章、重要空白憑證的管理、現金調運計劃、運鈔路線的管理;信貸計劃部門的資金構成、資產質量、數據及傳輸等,這些都要求各專業(yè)操作履行崗位責任,遵守保密制度,使銀行的保密工作步入規(guī)范化、制度化軌道。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇十

1、成立了信息安全檢查行動小組。由站長、書記任組長,相關科室(車間、負責人、信息技術科全體人員為組員負責對全站的重要信息系統全面排查并填記有關報表、建檔留存。

2、信息安全檢查小組對照網絡與信息系統的實際情景進行了逐項排查、確認,并對自查結果進行了全面的核對、梳理、分析。整改,提高了對全站網絡與信息安全狀況的掌控。

1、組織成立了網絡與信息安全檢查工作小組,由站長、書記任組長,相關科室(車間、負責人、信息技術科全體人員為組員。

2、研究制定自查實施方案,根據系統所承擔的業(yè)務的獨立性、職責主體的獨立性、網絡邊界的獨立性、安全防護設備設施的獨立性四個因素,對客票發(fā)售與預訂系統、旅客服務系統、辦公信息系統進行全面的梳理并綜合分析。

2、8月6日前對客票發(fā)售與預訂系統、旅客服務系統、辦公信息系統的基本情景進行逐項排查。

1、系統安全基本情景自查。

客票發(fā)售與預訂系統為實時性系統,對車站主要業(yè)務影響較高。目前擁有ibm服務器2臺、cisco路由器2臺、cisco交換機13臺,系統均采用windows操作系統,災備情景為系統級災備,該系統不與互聯網連接,防火墻采用永達公司永達安全管控防火墻。

旅客服務系統為實時性系統,對車站主要業(yè)務影響較高。目前擁有hp服務器13臺、h3c路由5臺、h3c交換機15臺,系統采用linix操作系統,數據庫采用sqlserver,災備情景為數據災備,該系統不與互聯網連接,安全防護策略采用按照使用需求開放端口,重要數據均采用加密防護。

人員管理方面,指定專職信息安全員,成立信息安全管理機構和信息安全專職工作機構。重要崗位人員全部簽訂安全保密協議,制定了《人員離職離崗安全規(guī)定》、《外部人員訪問審批表》。

資產管理方面,指定了專人進行資產管理,完善了《資產管理制度》、《設備維修維護和報廢管理制度》,建立了《設備維修維護記錄表》。

存儲介質管理方面,完善了《存儲介質管理制度》,建立了《存儲介質管理記錄表》。

運行維護管理方面,建立了《客服系統維護標準》、《運行維護操作記錄表》,完善了《日常運行維護制度》。

文檔為doc格式。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇十一

農發(fā)行作為政策性銀行,擔負著糧油收儲企業(yè)收購資金安全高效運營的重任。在開展業(yè)務活動中,除接觸到國家政策性收購資金的秘密外,自身還不斷產生出大量的內部秘密,如稍有不慎都會給國家造成難以挽回的損失,怎樣搞好保密工作,不但要采取一系列行之有效的措施,更重要的是抓好措施的落實。

一是機要文件的存放要實行“三鐵”,即鐵門、鐵窗、鐵柜;

三是在機要文件的管理上要達到“三?!?,即專人、專柜、專室管理;

四是在安全保密工作中要落實“三個檢查”,即保密領導小組對其成員進行定期檢查,看保密制度是否貫徹落實;對涉密部門進行定期檢查,看有無違背保密制度的行為;對基層營業(yè)網點進行定期檢查,看有無違背操作制度的'行為和失泄密漏洞,只有這樣才能搞好基層農發(fā)行的保密工作,遏制各類泄密事件的發(fā)生,更好的服務于農發(fā)行業(yè)務發(fā)展。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇十二

一是網絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網絡隔離卡,采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。

二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟件“五層管理”,確?!吧婷苡嬎銠C不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。

重點抓好“三大安全”排查:

一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;

二是網絡安全,包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯網行為管理等;

三是應用安全,包括郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇十三

大多數人認為保密工作就是保密部門和工作人員及領導們的事,與自己沒有太大的關系;保密只不過對涉及國家機密的文件等按規(guī)定的范圍和時間進行公布,對基層農發(fā)行及員工來說沒有很大的必要;有的人認為只保密農發(fā)行有關信息,與自己有業(yè)務關聯部門及企業(yè)的信息不在保密范圍之內等等。這些觀點都具有片面性,上述對保密工作的必要性和重要性已作了簡單的介紹,實際上我們每個人的工作都涉及到保密問題,每個員工都有保密職責,凡是有可能對農發(fā)行業(yè)務開展和內部工作協調及其它部門、企業(yè)工作帶來不利影響的.信息都屬于保密的范圍。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇十四

為認真貫徹關于州銀監(jiān)局轉發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機構網絡安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網絡安全為主題的會議,并草擬了網絡安全責任制和有關規(guī)章制度,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關事件的發(fā)生,總體上看,我行網絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發(fā)現泄密問題。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇十五

我們在管理過程中發(fā)現了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

(一)對于線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

(二)加強設備維護,及時更換和維護好故障設備。

(三)自查中發(fā)現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網絡安全工作。

銀行信息安全自查報告的關鍵內容解讀篇十六

我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統相關設備的應用一直采取規(guī)范化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規(guī)定,單位硬件的運行環(huán)境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常,對于有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩(wěn)定,沒有出現雷擊事故;ups基本運轉正常。網站系統安全有效,無任何安全隱患。

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