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中小學財務工作總結(jié) 小學財務工作報告(六篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-04-10 21:35:17
中小學財務工作總結(jié) 小學財務工作報告(六篇)
時間:2023-04-10 21:35:17     小編:zdfb

在日常的學習、工作、生活中,肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫?以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文,僅供參考,一起來看看吧

中小學財務工作內(nèi)容篇一

1、 接收有關部門委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。

2、 組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負責人)。

3、 對被審計單位(人),進行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作(經(jīng)營)性質(zhì)、工作(經(jīng)營)范圍,組織結(jié)構(gòu),人員情況,財務核算特點(包括主要賬號的設置情況),以前對該單位的審計情況等。

4、 確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,并經(jīng)領導審閱批準。

5、 編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經(jīng)領導審閱批準。

6、 下發(fā)審計通知書,并召開由審計處領導、審計小組成員和被審計單位有關人員參加的進點會。

7、 將審計通知書抄送財務處,由財務處提供被審計單位有關財務資料(包括賬簿的電子文檔)。

1、 對財務處和被審計單位提供的有關會計資料(包括電子文檔),實施財務審計程序。

(1) 按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。

(2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。

(3) 按重點對具體會計事項進行詳細檢查,并編制審計檢查表。

(4) 抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進行復櫻

(5) 根據(jù)審計工作需要,找有關人員和部門調(diào)查了解情況,并及時做好調(diào)查記錄,如有必要可召開座談會。

(6) 在審計實施過程中,審計小組要及時向?qū)徲嬏庮I導匯報審計進展和審計過程中的有關情況。

2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及有關情況。

3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I導匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關情況,對問題進行初步篩選,確定需進一步核實的問題。

4、 實施相關的追加審計程序。

審計報告中反映的問題和需披露的事項。

1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務的領導進行審核。

2、 審計小組按審核后的要求,對審計報告進行修改。

3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I導匯報審計報告的征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進行定稿。

4、 將審計報告的征求意見稿送相關分管領導和財務處領導傳閱,并進行相應的溝通。

5、 對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。

6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當事人)意見。

7、 將定稿后的審計報告進入網(wǎng)上審批程序,并出具正式審計報告。

8、 向有關領導、部門及當事人送達正式審計報告。

1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。

2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。

3、 按要求對歸檔審計報告進行統(tǒng)一編號、裝盒。

中小學財務工作內(nèi)容篇二

2、復核公司各項成本費用支出;

3、負責監(jiān)督檢查公司財務運行和資金收支情況;

4、協(xié)助各部門成本費用管控及固定資產(chǎn)管理;

5、編制財務報表、分析各項經(jīng)營財務指標分析數(shù)據(jù);

6、參與公司財務管理程序和制度的制定、維護、改進并監(jiān)督執(zhí)行。

7、領導交辦的其他事宜。

中小學財務工作內(nèi)容篇三

1、 接收有關部門委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。

2、 組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負責人)。

3、 對被審計單位(人),進行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作(經(jīng)營)性質(zhì)、工作(經(jīng)營)范圍,組織結(jié)構(gòu),人員情況,財務核算特點(包括主要賬號的設置情況),以前對該單位的審計情況等。

4、 確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,并經(jīng)領導審閱批準。

5、 編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經(jīng)領導審閱批準。

6、 下發(fā)審計通知書,并召開由審計處領導、審計小組成員和被審計單位有關人員參加的進點會。

7、 將審計通知書抄送財務處,由財務處提供被審計單位有關財務資料(包括賬簿的電子文檔)。

1、 對財務處和被審計單位提供的有關會計資料(包括電子文檔),實施財務審計程序。

(1) 按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。

(2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。

(3) 按重點對具體會計事項進行詳細檢查,并編制審計檢查表。

(4) 抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進行復櫻

(5) 根據(jù)審計工作需要,找有關人員和部門調(diào)查了解情況,并及時做好調(diào)查記錄,如有必要可召開座談會。

(6) 在審計實施過程中,審計小組要及時向?qū)徲嬏庮I導匯報審計進展和審計過程中的有關情況。

2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及有關情況。

3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I導匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關情況,對問題進行初步篩選,確定需進一步核實的問題。

4、 實施相關的追加審計程序。

審計報告中反映的問題和需披露的事項。

1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務的領導進行審核。

2、 審計小組按審核后的要求,對審計報告進行修改。

3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I導匯報審計報告的.征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進行定稿。

4、 將審計報告的征求意見稿送相關分管領導和財務處領導傳閱,并進行相應的溝通。

5、 對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。

6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當事人)意見。

7、 將定稿后的審計報告進入網(wǎng)上審批程序,并出具正式審計報告。

8、 向有關領導、部門及當事人送達正式審計報告。

1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。

2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。

3、 按要求對歸檔審計報告進行統(tǒng)一編號、裝盒。

中小學財務工作內(nèi)容篇四

2、主持公司財務預決算、財務核算、會計監(jiān)督和財務管理工作;

3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

4、負責公司所有成本及費用相關財務管理;

5、指導并協(xié)調(diào)財務稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行;

6、進行成本預測、控制、核算、分析和考核,確保公司利潤指標的完成。

7、搭建公司相關財務管理體系和團隊。

中小學財務工作內(nèi)容篇五

2、各項目票據(jù)領用及核銷,發(fā)票領用繳銷工作 ;

3、專票開具及每日收入?yún)R總上報;

4、憑證整理打印,裝訂,歸納;

5、每周現(xiàn)金流量表制作發(fā)總部;

6、pos收入、手續(xù)費憑證錄入;

7、銀行對賬及余額調(diào)節(jié)表制作;

8、新視窗收入審核。

中小學財務工作內(nèi)容篇六

2.編輯和分析相關管理報表,保證現(xiàn)金、銀行存款賬實相符;

5.定期與行政、倉庫等部門對賬、盤點進行資產(chǎn)清查;

6.及時交辦領導交辦的其他事宜;

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