每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。范文書寫有哪些要求呢?我們怎樣才能寫好一篇范文呢?以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文,歡迎大家分享閱讀。
財務稽核的崗位職責是篇一
協(xié)助制定年度稽核計劃并負責組織實施;
建立及推動完善各項規(guī)章制度,并負責監(jiān)督檢查落實執(zhí)行情況;
對全網(wǎng)費用合規(guī)、合理、合法性進行監(jiān)管,降費增效,規(guī)避風險;
負責全網(wǎng)費用預算分析,能管理者以數(shù)據(jù)支持并推動規(guī)范核算;
負責總部a/b網(wǎng)的費用報銷審核,費用報銷合規(guī)、合理、合法;
負責對小組成員的培訓及工作指導;
負責與公司其他部門的溝通、對接及協(xié)助領導處理跨部門存在的問題;
完成上級領導交辦的其他工作。
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專科以上學歷,財務相關及審計專業(yè);
一年以上同崗位管理工作經(jīng)驗,具有行業(yè)同等崗位經(jīng)驗者優(yōu)先;
具有企業(yè)經(jīng)營管理、風險控制、財務管理、審計等專業(yè)知識和技能;
熟練掌握office軟件的使用,熟悉nc或金碟等財務系統(tǒng),熟練運用ppt。
財務稽核的崗位職責是篇二
1、負責財務稽核和會計報告工作。
2、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性,對不合格的記帳憑證,責成有關人員查明原因,更正處理。
3、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告,并核對相符。
4、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。
5、參與有關經(jīng)濟合同、協(xié)議的談判、簽訂,對經(jīng)濟業(yè)務事項進行事前審核。
6、配合有關部門對基層單位核算制度執(zhí)行情況進行指導、檢查和監(jiān)督。
7、協(xié)助加強會計基礎管理工作。
8、完成月、季、年度財務報告工作。
9、辦理會計證年檢工作。
10、做好財務軟件升級的審查,微機記帳單位的定期檢查驗收工作。
11、制定會計核算科目體系。
12、完成領導交辦的其他工作。
13、制訂公司內(nèi)部審計計劃,組織內(nèi)部審計工作;
14、領導交辦的其他工作。
財務稽核的崗位職責是篇三
1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策,遵守國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)及集團公司財務中心制定的各項規(guī)定、辦法,遵守公司的各項規(guī)章制度。
2、負責稽核公司會計核算業(yè)務,復核記帳憑證反映的經(jīng)濟活動是否真實、合法、會計核算數(shù)據(jù)記錄是否準確、審批手續(xù)是否齊全、會計科目運用是否準確、摘要是否簡明、內(nèi)容是否齊全,發(fā)現(xiàn)問題及時提出,督促相關人員及時予以糾正。
3、負責審核現(xiàn)金是否日清月結(jié),帳實是否相符,按月與銀行對帳單核對,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對未達帳項責成出納及時核實并說明原因。
4、負責復核公司各類會計帳簿,審查總帳是否平衡、帳目是否相符、數(shù)字是否正確。
5、負責復核會計報表,審查報表是否符合要求,各項數(shù)字填寫是否齊全,報表與帳簿之間是否相符平衡,內(nèi)容填寫是否齊全,報送時間是否及時。
6、定期對預算執(zhí)行情況進行稽核,監(jiān)督各項開支是否嚴格按預算執(zhí)行,是否按領導權(quán)限審批執(zhí)行。
7、負責審查公司各類經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況,是否嚴格按合同執(zhí)行;對違反合同條款支付的要及時責成責任人整改并拿出處理意見。
8、定期對公司各類往來帳收付情況進行稽核,監(jiān)督各項收付是否嚴格按預算和各類經(jīng)濟合同計劃執(zhí)行,是否按領導權(quán)限審批執(zhí)行。
9、負責稽核公司二級核算單位會計核算業(yè)務,實事求是地及時提交稽核報告。
10、定期組織各類資產(chǎn)的清查和盤點工作,保證公司各類資產(chǎn)的安全完整,及時調(diào)整賬簿記錄,做到賬實相符。
11、完成領導交辦的其它工作。
財務稽核的崗位職責是篇四
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(1)按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定,負責擬定公司審計制度和流程,制定企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費用預算;
(2)負責或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
(3)組織實施財務審計、投資項目專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計;
(4)調(diào)審或就地審查會計憑證、賬冊等有關文件,確保財務收支、經(jīng)濟往來、會計報表的真實性與合法性;
(5)針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;
(6)對阻撓、拒絕和破壞審計工作的,有權(quán)提出處理意見或提出追究相關人員責任的建議;
(7)負責對董事會下設的審計委員會報告工作。
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1、金融、審計、會計等相關專業(yè)全日制大學本科及以上學歷,具有會計、審計中級及以上職稱優(yōu)先考慮;
2、具有1年以上金融機構(gòu)審計工作經(jīng)驗;
3、擁有扎實的審計、會計專業(yè)知識和業(yè)務能力;
4、掌握監(jiān)管部門政策、與金融機構(gòu)內(nèi)部審計相關的理論知識,熟悉金融相關法律法規(guī)及內(nèi)部控制制度;
5、具有較強的政治意識、責任意識和大局意識;為人正直、廉潔、公正;具備敏銳的洞察力和良好的溝通、協(xié)調(diào)能力;身體健康且無相關不良記錄。