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審計主管的崗位說明書篇一
2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;
3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計;
4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;
5.對審計工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;
6.對下屬提供工作指導(dǎo);
審計主管的崗位說明書篇二
1、 可獨(dú)立完成常規(guī)內(nèi)控審計、管理審計、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專項類審計工作,對問題點(diǎn)及風(fēng)險點(diǎn)具有識別的能力;
2、 收集、整理審計證據(jù),并進(jìn)行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應(yīng)審計結(jié)論,匯報項目負(fù)責(zé)人;
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實(shí);
5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
審計主管的崗位說明書篇三
職責(zé)
1、協(xié)助部門主管開展對集團(tuán)及其所屬各分子公司的各項財務(wù),經(jīng)營管理,效益效率等各項審計,擬訂項目審計計劃,制定具體審計方案,實(shí)施各項審計程序。能發(fā)現(xiàn)問題。
2、各審計項目的具體審計業(yè)務(wù)溝通,包括審前調(diào)查和風(fēng)險評估,現(xiàn)場審計意見溝通,審計報告意見反饋,問題確認(rèn)等工作。
3、協(xié)助部門主管編制整理審計報告,提出審計整改意見,對各分子公司的經(jīng)營管理提出審計建議,并能推動整改和落實(shí)。
4、協(xié)助部門主管作好集團(tuán)及屬下各分子公司的內(nèi)控合規(guī)建設(shè)等工作。
任職要求:
1、能熟悉和掌握國家相關(guān)的財務(wù),審計類法律法規(guī)。
2、熟悉企業(yè)內(nèi)部審計相關(guān)的知識和程序,有獨(dú)立完成各類審計項目的能力,有大型制造業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),具大型3c產(chǎn)品制造或大型機(jī)械制造企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
3、具備較強(qiáng)的企業(yè)風(fēng)險識別能力,和較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力。
4、為人正直,誠實(shí)勤勉。
審計主管的崗位說明書篇四
職責(zé):
1.完善內(nèi)部審計制度和審計體系。
2.對年度預(yù)算的執(zhí)行和決算情況進(jìn)行審計。
3.按照年度、季度對學(xué)校財務(wù)憑證及會計報表進(jìn)行例行審計。
4.對學(xué)校各項財務(wù)收支及其他經(jīng)濟(jì)活動,如各項收入征繳的及時性、準(zhǔn)確性、完整性;各項開支是否合理、審批手續(xù)是否完整;資金管理和使用的安全性和合理性進(jìn)行審計。
5.對教學(xué)、科研等專項資金的籌措、撥付、管理和使用審計。
6.對學(xué)?;üこ獭⑿蘅樄こ?、綠化工程招標(biāo)、預(yù)算、決算進(jìn)行專項審計。
7.對學(xué)校大宗采購的招標(biāo)、談判、合同簽訂程序進(jìn)行監(jiān)督。
8.對學(xué)校資產(chǎn)的日常保管及使用情況進(jìn)行審計。
9.聯(lián)合人事部門對領(lǐng)導(dǎo)干部和重要核心崗位人員進(jìn)行離任審計。
10.對內(nèi)部控制與風(fēng)險管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
11.開展其他專項審計工作。
任職要求:
1.年齡50周歲以下,985、211大學(xué)本科及其以上學(xué)歷,審計、財經(jīng)、法律、管理類相關(guān)專業(yè)畢業(yè),熟悉會計、審計法律法規(guī)。
2.具有5年以上財務(wù)管理、審計工作經(jīng)驗(yàn),熟悉企業(yè)內(nèi)部控制和審計工作流程、業(yè)務(wù);具有民辦高校同類工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
3.具有較強(qiáng)的檢查、分析能力、綜合判斷能力和獨(dú)立工作能力,工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)、仔細(xì)。
4.具備良好的職業(yè)道德,能夠堅持原則、秉公辦事、保守秘密。
審計主管的崗位說明書篇五
職責(zé)
1. 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展合同審核、商務(wù)談判、采購合規(guī)性審計、投資項目審計等日常工作;
2. 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展各類審計工作,包括但不限于:財務(wù)審計、經(jīng)營績效審計、離任審計、建設(shè)項目后評價、單一業(yè)務(wù)模塊專項審計、舞弊調(diào)查以及各類實(shí)時跟蹤審計項目;
3. 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人對審計發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改跟蹤,定期出具審計發(fā)現(xiàn)問題整改報告;
4 . 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人建立健全審計部門制度規(guī)范及審計工作操作手冊,不定期對審計工作方式方法進(jìn)行總結(jié)歸納和內(nèi)部培訓(xùn)宣導(dǎo),持續(xù)優(yōu)化審計程序;
5.負(fù)責(zé)受理、調(diào)查員工舉報的違紀(jì)事件,并提出相關(guān)處理方案;
6. 負(fù)責(zé)審計資料的收集、整理、歸檔工作;
7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:
1. 全日制本科以上學(xué)歷,審計學(xué)、會計學(xué)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè);
2. 持有中級會計師或?qū)徲嫀熞陨下毞Q證;
3. 有3年以上內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)或會計師事務(wù)所審計工作經(jīng)驗(yàn);
4. 熟悉并掌握國家財稅法規(guī)、會計準(zhǔn)則、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、財務(wù)分析工具與應(yīng)用;
5. 熟練使用office、金蝶k3等軟件操作;正直、勤奮、堅持原則,具備良好的溝通能力、抗壓能力、快速學(xué)習(xí)能力;
審計主管的崗位說明書篇六
1、配合上級建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實(shí);
6、對子公司進(jìn)行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計主管的崗位說明書篇七
1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計、財務(wù)審計、及其它專項審計;
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計與監(jiān)督;
3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;
7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結(jié)論和建議的落實(shí)。
審計主管的崗位說明書篇八
1、熟悉各類審計項目,能獨(dú)立或帶領(lǐng)小組完成審計項目,擬定審計工作方案;
2、實(shí)施審計程序,復(fù)核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;
3、負(fù)責(zé)審計過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
4、與客戶建立長期合作關(guān)系,并實(shí)施后續(xù)審計;
5、掌握相關(guān)審計、會計各項知識及流程,并對行業(yè)新動態(tài)、新準(zhǔn)則及時了解,提出有效的思路;
6、 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
審計主管的崗位說明書篇九
1. 具有財務(wù)、會計教育背景,重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗(yàn)。
3. 具備良好的財務(wù)分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。
4. 具有對投資風(fēng)險控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險控制環(huán)節(jié)。
5. 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。
6. 具有扎實(shí)的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底。
審計主管的崗位說明書篇十
1、參與集團(tuán)公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制;
2、參與完善或擬制內(nèi)部審計、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;
3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計項目,負(fù)責(zé)或參與制定審計項目計劃及實(shí)施方案;
4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況,對其審計成果進(jìn)行復(fù)核把控;
5、負(fù)責(zé)對審計結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計政策法規(guī)變化情況,定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料;
7、對審計工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。