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公立醫(yī)院預算編制說明篇一
一、工程概況
1.工程名稱:中國農(nóng)業(yè)科學院作物科學研究所實驗基地基礎設施改造項目
2.建設單位:中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所
3.施工單位:
4.工程地點:廣東省江門市中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所江門試驗站
二、編制范圍
實驗基地基礎設施改造項目,包括道路改造、排灌渠修筑、試驗場地平整、圍欄更新、大門維修、供水供電設施改造等,具體見施工圖。
三、編制依據(jù)
(一)建設行政主管部門的有關文件。
1.國家工程量清單規(guī)范(gb50500-2013)。
2.廣東省建設工程計價通則(2010)、《廣東省建筑與裝飾工程綜合定額(2010年)》、《廣東省市政工程綜合定額(2010年)》、《廣東省安裝工程綜合定額(2010年)》及相應的計價程序,采用清單計價辦法。
3.人工工資、材料價格、機械臺班執(zhí)行江門市2014年4月份信息價并結(jié)合市場情況進行取定。
(二)建設綜合勘察研究設計院有限公司設計的施工圖。
四、編制情況
1.計費程序執(zhí)行“關于發(fā)布江門市建筑與裝飾工程、市政工程、安裝工程、園林綠化工程計價程序(2010綜合定額)的通知”;稅金按3.477%計取。
2.其他項目費中的預算包干費費率取上限計算即2%計算。
五、編制結(jié)果
編制造價(建安工程費,不含工程建設其他費用):¥4,902,388.85元 詳見工程預算書。
公立醫(yī)院預算編制說明篇二
附件1 公立醫(yī)院年度預算編制說明模板
一、醫(yī)院基本情況
醫(yī)院名稱、醫(yī)院類型、注冊資本、編制床位、科室設置、人員情況等。
二、上年度調(diào)整預算情況、預算執(zhí)行及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金情況
三、當年預算申報情況
(一)預算申報總體情況。
(二)預算收入情況。
1.醫(yī)療收入。結(jié)合年度工作量、次均費用、床位開放、大型設備檢查等情況進行說明。
2.財政補助收入。結(jié)合上年度財政資金安排情況及本年度財政資金申報情況進行說明。
3.科教項目收入。結(jié)合醫(yī)院預期獲得科教項目收入情況進行說明。
4.其他收入。分析其他收入來源,結(jié)合以往年度情況進行說明。
(三)預算支出情況?;局С龊晚椖恐С鲱A算及測算說明。
(四)重要支出情況。
1.與“三重一大”經(jīng)濟事項有關的支出預算及測算說明。2.人員支出預算及測算說明。結(jié)合人員(在編、合同制、臨時工、退休人員等)數(shù)量、職務職稱、獎金分配政策、離退休工資政策、住房補貼政策、績效考核政策、工資總額等情況進行說明。
3.藥品及衛(wèi)生材料支出預算及測算說明。結(jié)合庫存物資盤點情況、以往年度消耗情況、醫(yī)療收入情況、藥品及衛(wèi)生材料管理制度等情況進行說明。
4.“三公經(jīng)費”及會議費支出預算及測算說明。
四、長期負債變動情況
預計新增或減少長期負債情況。
五、對外投資收益及變動情況
年度對外投資計劃、預計收益、變動情況及測算說明。
六、固定資產(chǎn)投入情況說明
政府采購計劃、新增資產(chǎn)配置情況(所有使用財政性資金及其他資金購置車輛、單位價值200萬元及以上的大型設備支出情況、房屋、土地等重大資產(chǎn)購置事項等)、固定資產(chǎn)修繕維修支出情況等。
七、其他重大事項
其他需要說明的重大事項。
******醫(yī)院
20**年*月*日
公立醫(yī)院預算編制說明篇三
編制說明
一.工程概況
1.工程名稱:安江鎮(zhèn)金穗新城二期安置房,2.建設規(guī)模:建筑面積12973.62平方米
3.建設單位:安江鎮(zhèn)城市投資建設有限公司
4.設計單位:湖南視點建筑設計有限公司
二.編制依據(jù)
1.采用清單計價:執(zhí)行《建設工程工程量清單計價規(guī)范》gb50500-2008,套用《湖南省建筑工程定額》、《湖南省安裝工程定額》(2006)及對應的計價辦法;
2.人工單價:綜合人工工日為70元、裝飾人工工日為86元。
3.各項費用計取標準按“省建價【2009】406號文”的相關規(guī)定進行計
算。
4.安裝工程中不計取養(yǎng)老保險費用。
公立醫(yī)院預算編制說明篇四
預算編制說明
1:編制范圍:
本預算根據(jù)武都區(qū)城關鎮(zhèn)上黃家壩-深巖溝坪農(nóng)村公路施工圖設計工程數(shù)量編制。
2: 編制依據(jù):
(1)交通部交工發(fā)【1992】65號《公路工程預算定額.》;
(2)交通部交公發(fā)【1996】612號《公路基本建設工程楷算、預算編制辦法》,以下簡稱《編制辦法》;
(3)交通部交工發(fā)【1996】610號《公路工程機械臺班費用定額》﹔
(4)甘交規(guī)劃[2002]228號文件附件《甘肅農(nóng)村公路工程投資估算及概預算編制辦法》,以下簡稱《農(nóng)村編辦》。
3:人工、材料及有關費用取定:
(1)人工工日單價:8.89元∕工日。
(2)依據(jù)《農(nóng)村編辦》的規(guī)定,有關材料供應價格按甘肅省公路工程定額站發(fā)布的《二oo四年第一期甘肅省公路工程一類外購材料調(diào)查價格》、《二oo四年第一期甘肅省公路工程二類外購材料及裝卸費、運費綜合價格》取定。自采加工材料場價格采用預算定額分析計算。材料運距10公里及以上時,汽車運費按《價格》取定0.5元∕公路,裝卸費按4元∕噸計算,材料運距10公路以下時,運費和裝卸費采用預算定額分析計算。依照《農(nóng)村編辦》中的規(guī)定,計取施工輔助費、臨時設計費、現(xiàn)場管理費中的基本費用和主副食運費補貼、企業(yè)管理費、建設單位管理費中的所有費用、勘測設計費。其余費用不計。稅金綜合稅率為4.74﹪。
4:預算結(jié)果:
人工(工日)26091
炸藥(t)5.858
鋼釬(t)0.97
預算金額(元)313690.00
平均每公里造價(元)130704.16
公立醫(yī)院預算編制說明篇五
東安縣2012年部門預算編制有關情況說明
一、預算總原則
2012年財政預算總的原則是:依法預算、不出赤字的原則,增收節(jié)支、量入為出的原則,確保穩(wěn)定、促進發(fā)展的原則,以人為本、共享成果的原則,科學分配、突出重點的原則,結(jié)合實際、參照其他縣區(qū)的原則。
二、收入預算
收入預算以國庫股為主,非稅收入管理局、產(chǎn)權股配合。
三、支出預算
(一)人員經(jīng)費
1、基本工資:按人事部門審批的工資和實有人數(shù)計算(以2011年9月底人數(shù)為準);
2、津補貼及工資性福利補助:公務員和參照公務員管理人員津補貼按人事局審批的標準安排;教育部門義務教育績效工資按人事部門審批的標準進行安排,非義務教育及事業(yè)單位工資性福利補助按每人每年10500元標準安排。
3、津貼:特殊崗位津貼按人事部門批準的標準計算;
4、職工福利費:按在職人數(shù)計算,每人每年30元;
5、工會經(jīng)費:按在職人數(shù)計算,每人每年40元;
6、撫養(yǎng)經(jīng)費按實際數(shù)計算。
7、住房公積金按工資總額的5%計算。
(二)公用經(jīng)費
1、公務費:縣直單位每人每年按1200元計算(處級領導按每人每年5000元計算),公檢法公用經(jīng)費按上級要求人平2.5萬元安排,司法局機關人平按1.8萬元安排,司法所人員按人平1萬元;城管執(zhí)法局公用經(jīng)費參照縣司法局進行安排;鄉(xiāng)鎮(zhèn)場公用經(jīng)費按2011年的標準安排。
2、四大家縣級領導小車及接待經(jīng)費按2011年標準進行安排,實行包干使用。
3、白牙市鎮(zhèn)六個社區(qū)按每個每年7萬元計算,蘆洪市應陽社區(qū)按每年7萬元計算。
4、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費按村平4萬元安排(含離任村干補助)。
5、醫(yī)療保險、生育保險經(jīng)費按縣里文件規(guī)定進行計算。
(三)業(yè)務經(jīng)費
繼續(xù)按照2011年標準進行安排。
(四)專項經(jīng)費
按照上級、縣委、縣政府有關要求及2011年標準進行安排,其中縣委、縣政府已經(jīng)做出決定的按決定執(zhí)行;上級政府及財政部門有文件規(guī)定的,結(jié)合我縣實際財力情況予以綜合考慮;一次性的或已完工的項目,按照零基預算的原則,今年不再安排專項經(jīng)費。
四、說明
1、各預算單位必須在2011年11月10日前將本單位2012年部門預算草案報行政政法、教科文股室審核。
2、2012年部門預算表格、填報說明及2012年部門預算編制有關情況說明請到財政局行政政法、教科文股郵箱下載,郵箱地址:,密碼4212394。
二〇一一年十月八日