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審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇一
2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預(yù)算。
3、審核對集團(tuán)及所屬公司的投資項目進(jìn)行審計和評價。
4、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計監(jiān)督。
5、指導(dǎo)對集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行審查和評價。
6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。
7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇二
1、編制公司內(nèi)部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;
2、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù),有效識別各類風(fēng)險;對內(nèi)控體系的建立、完善有一定認(rèn)識和實踐經(jīng)驗;
3、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并監(jiān)督整改落實,推動改進(jìn)措施的有效達(dá)成;有獨立開展審計任務(wù)、編制審計報告的能力;
4、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風(fēng)險并向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出合理可行的改進(jìn)建議;
5、對子公司股權(quán)投資、項目投資進(jìn)行評估分析;
6、執(zhí)行年度子公司財務(wù)審計、內(nèi)控審計、基建項目審計以及專項審計任務(wù);
7、完成上級交辦的其他任務(wù)。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇三
1、制定項目審計計劃和審計預(yù)算;
2、組織實施財務(wù)審計、管理審計、專項審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實;
6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇四
1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)下屬公司全年審計計劃;
2、負(fù)責(zé)審計前審計人員的培訓(xùn)(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作底稿的編寫);
3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、根據(jù)審計結(jié)果及時編制審計分析及建議;
7、審計資料、底稿的歸檔、保管。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇五
1、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達(dá)的經(jīng)營計劃;
3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo);
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務(wù)所進(jìn)行;
6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;
7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇六
1、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達(dá)的經(jīng)營計劃;
3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計監(jiān)察中心的考核指標(biāo);
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務(wù)所進(jìn)行;
6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;
7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇七
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計工作的規(guī)劃,結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的審計任務(wù),組織審計小組,編制審計工作方案。
3、對涉及財務(wù)收支、財務(wù)報表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計集團(tuán)各項管理制度、流程的執(zhí)行情況。
5、負(fù)責(zé)受理內(nèi)、外部單位、個人的檢舉控告,負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。
6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進(jìn)行審計。
7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進(jìn)措施具體落實情況。
8、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇八
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計計劃、方案、制度;
2、組織編制審計預(yù)警機制,評審公司內(nèi)部審計風(fēng)險控制點,確定相應(yīng)的控制手段和審計手段;
3、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計工作,包括:經(jīng)營成果審計、財務(wù)收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;
4、組織對公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計監(jiān)督;
5、根據(jù)董事會、經(jīng)營管理層、以及內(nèi)部審計結(jié)果的需要,安排專項審計,如采購等專項業(yè)務(wù)審計、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計等;
6、籌備ipo財務(wù)規(guī)范化工作。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇九
1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細(xì)則,組織編制審計計劃和審計方案;
2、組織開展集團(tuán)月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果;
3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現(xiàn)薄弱點,提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;
5、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
6、對接、配合集團(tuán)聘請的外部審計機構(gòu);
7、跟蹤監(jiān)控集團(tuán)財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷運行效率;
8、會同其他部門查處集團(tuán)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;
9、管理下屬團(tuán)隊,包括部門預(yù)算、團(tuán)隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團(tuán)隊建設(shè)等;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇十
根據(jù)審計任務(wù)制定具體審計工作方案,負(fù)責(zé)審計項目的實施。
對公司重大工程項目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購、成本控制、結(jié)算管理等實施合規(guī)性審計;
對工程項目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計、施工、監(jiān)理、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進(jìn)行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現(xiàn)場檢查、進(jìn)場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;
對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關(guān)單位整改;
編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據(jù)審計結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險點;
對以前年度審計結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計追蹤。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇十一
根據(jù)審計任務(wù)制定具體審計工作方案,負(fù)責(zé)審計項目的實施。
對公司重大工程項目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購、成本控制、結(jié)算管理等實施合規(guī)性審計;
對工程項目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計、施工、監(jiān)理、驗收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進(jìn)行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現(xiàn)場檢查、進(jìn)場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;
對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關(guān)單位整改;
編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據(jù)審計結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險點;
對以前年度審計結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計追蹤。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇十二
1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細(xì)則,組織編制審計計劃和審計方案;
2、組織開展集團(tuán)月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項的處理結(jié)果;
3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現(xiàn)薄弱點,提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;
5、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
6、對接、配合集團(tuán)聘請的外部審計機構(gòu);
7、跟蹤監(jiān)控集團(tuán)財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷運行效率;
8、會同其他部門查處集團(tuán)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;
9、管理下屬團(tuán)隊,包括部門預(yù)算、團(tuán)隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團(tuán)隊建設(shè)等;
10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。
審計總監(jiān)崗位職責(zé) 審計總監(jiān)簡稱篇十三
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護(hù)和更新;
2.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;
3.負(fù)責(zé)編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計工作底稿,對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險進(jìn)行記錄、匯報并提出改進(jìn)意見。
4.負(fù)責(zé)建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
5.負(fù)責(zé)審計建議整改的后期跟進(jìn)和監(jiān)控改進(jìn)。
6.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。