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2023年人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)(四篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-01-10 07:43:48
2023年人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)(四篇)
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總結(jié)是指對某一階段的工作、學(xué)習(xí)或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結(jié)和概括的書面材料,它可以明確下一步的工作方向,少走彎路,少犯錯誤,提高工作效益,因此,讓我們寫一份總結(jié)吧。那么我們該如何寫一篇較為完美的總結(jié)呢?下面是小編帶來的優(yōu)秀總結(jié)范文,希望大家能夠喜歡!

人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)篇一

一、半年工作總結(jié)

(一)著力履行金融調(diào)控職能,有效支持地方經(jīng)濟發(fā)展。

1.加強政策傳導(dǎo)貫徹。結(jié)合實際,制定了《關(guān)于提升金融服務(wù)水平支持鷹潭實體經(jīng)濟持發(fā)展的指導(dǎo)意見》,并被市政府批轉(zhuǎn)全市執(zhí)行。通過全市金融工作會議、季度經(jīng)濟形勢分析會及組織召開行長聯(lián)席會、金融經(jīng)濟形勢分析會、外匯指定銀行聯(lián)席會等形式,加大宏觀調(diào)控政策措施的宣傳解讀。積極引導(dǎo)金融機構(gòu)加大對實體經(jīng)濟的支持力度,上半年全市實體經(jīng)濟信貸保持平穩(wěn)增長。

2.加強政策執(zhí)行監(jiān)測。加強存款準(zhǔn)備金、利率及再貸款、再貼現(xiàn)管理,加大國家各項信貸政策執(zhí)行情況監(jiān)測分析和反饋。對法人金融機構(gòu)信貸投放堅持“按日監(jiān)測、按月調(diào)控、按季考核”,開展了信貸投向現(xiàn)場核查,加強信貸投向調(diào)研,準(zhǔn)確掌握新增貸款的投向變化情況及原因,引導(dǎo)法人金融機構(gòu)利用信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整實現(xiàn)對“三農(nóng)”、中小企業(yè)及經(jīng)濟薄弱環(huán)節(jié)必要信貸需求的支持。對縣域銀行業(yè)金融機構(gòu)開展了涉農(nóng)信貸政策導(dǎo)向效果評估。做好銀行業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展考核工作,中支被市政府授予目標(biāo)管理獎。

3.加強人民幣跨境使用。繼續(xù)擴大跨境貿(mào)易人民幣業(yè)務(wù),開展了跨境人民幣業(yè)務(wù)宣傳月活動,貴溪、余江支行被南昌中支確定為試點支行,加強跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)現(xiàn)場、非現(xiàn)場監(jiān)督檢查。(二)著力推進金融管理工作,有效維護轄區(qū)金融穩(wěn)定。1.深入推進“兩管理、兩綜合”。綜合評價并通報了轄內(nèi)9家銀行業(yè)金融機構(gòu)2012年度執(zhí)行人民銀行政策和管理規(guī)定情況。對全市金融機構(gòu)執(zhí)行重大事項報告制度情況進行了通報,進一步規(guī)范了重大事項報告管理。制定了金融業(yè)務(wù)綜合執(zhí)法檢查方案,對貴溪九銀村鎮(zhèn)開展了綜合執(zhí)法檢查。對農(nóng)村商業(yè)銀行開展了反洗錢執(zhí)法檢查并進行了反洗錢風(fēng)險評估,對郵政儲蓄銀行開展了支付結(jié)算執(zhí)法檢查。

2.深入推進金融消費權(quán)益保護工作。在全省率先對全市金融消費者教育工作進行科學(xué)統(tǒng)籌規(guī)劃,制定了《xx市金融消費者教育三年規(guī)劃(2013-2015年)》,得到市政府的高度認可,并被市政府轉(zhuǎn)發(fā)全市實施。為確保規(guī)劃分步有序?qū)嵤?,制定了《xx市2013年金融消費者教育工作實施計劃》。規(guī)劃和實施計劃被南昌中支法律事務(wù)處轉(zhuǎn)發(fā)全省借鑒參考。召開了新聞通氣會廣泛宣傳規(guī)劃內(nèi)容,舉辦了規(guī)劃實施啟動儀式和金融消費權(quán)益保護宣講團培訓(xùn)班,統(tǒng)一制作了“xx市金融消費者權(quán)益保護中心”投拆受理電話標(biāo)識牌并在全轄銀行、保險、證券所有營業(yè)網(wǎng)點公示到位。

3.深入推進社會信用體系建設(shè)。積極組織開展形式多樣的《征信業(yè)管理條例》宣傳活動,全市202個金融機構(gòu)網(wǎng)點、政府6個部門參加了活動,舉辦宣傳活動34場次。積極備戰(zhàn)全省《征信業(yè)管理條例》知識競賽,并取得筆試個人第二、第五名,現(xiàn)場競答團體第三、個人第三名的好成績。繼續(xù)抓好余江農(nóng)村信用體系試驗區(qū)建設(shè),做好農(nóng)戶信用檔案管理系統(tǒng)推廣應(yīng)用工作。進一步完善金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)評價指標(biāo),組織開展了全市金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)季度測評工作。認真做好小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司接入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理工作。(三)著力創(chuàng)新完善服務(wù)功能,有效提升服務(wù)社會效能。

1.強化貨幣金銀服務(wù)。出臺了《xx市銀行業(yè)金融機構(gòu)小面額人民幣券別調(diào)劑管理辦法》,明確了每日小面額人民幣備付金額下限,確定了38家主辦網(wǎng)點、6家主辦銀行負責(zé)小面額人民幣調(diào)劑工作,并召開新聞通氣會宣傳兌換服務(wù)惠民政策,較好地保證了流通中小面額人民幣的供應(yīng)和票面的整潔度。分階段落實了《xx市企事業(yè)單位會計出納人員反假貨幣培訓(xùn)工作實施方案》,舉辦了3期貨幣流通管理業(yè)務(wù)和反假貨幣上崗培訓(xùn)班。開展了對外誤付假幣專項治理工作,通報了銀行機構(gòu)上繳錢捆差錯情況,對差錯率較高的銀行機構(gòu)進行了約見談話。2.強化現(xiàn)代支付體系建設(shè)。創(chuàng)新出臺了《xx市單位人民幣銀行結(jié)算賬戶年檢管理辦法》,認真推廣實施人民幣銀行結(jié)算賬戶專管員制度,有效加強了人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理。積極推廣應(yīng)用支付密碼工作,成立領(lǐng)導(dǎo)小組,出臺了實施方案。努力推進金融ic卡推廣工作,成立了金融ic卡推進工作領(lǐng)導(dǎo)小組,對全市金融ic卡受理環(huán)境、機具改造情況開展了調(diào)研,首批符合pboc2.0標(biāo)準(zhǔn)的社會保障卡和市工行“銀醫(yī)一卡通”等金融ic卡產(chǎn)品的順利投產(chǎn)發(fā)行,加快了鷹潭“芯時代”進程。開展了金融業(yè)機構(gòu)信息管理數(shù)據(jù)質(zhì)量專項治理工作,規(guī)范了金融機構(gòu)編碼管理。

3.強化國庫服務(wù)功能。開通了殘疾人機動輪椅車燃油補貼資金國庫直接支付“綠色通道”,實現(xiàn)了補貼資金直達殘疾人的支付模式。積極探索非稅收入收繳管理新途徑,認真開展了國庫資金風(fēng)險量化工作,加強國庫會計標(biāo)準(zhǔn)化制度建設(shè),確保了國庫資金安全。做好國債發(fā)行與管理工作,加強國債知識宣傳,突擊走訪檢查了部分國債承銷銀行。4.強化統(tǒng)計調(diào)查制度落實。抓好金融統(tǒng)計制度的落實,加強新設(shè)小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行的金融統(tǒng)計培訓(xùn)和管理。加大轄內(nèi)經(jīng)濟金融運行情況分析力度,定期發(fā)布我市金融運行情況。認真落實經(jīng)濟調(diào)查制度,開展了農(nóng)村金融服務(wù)、金融機構(gòu)經(jīng)營狀況以及中小企業(yè)金融服務(wù)等專題調(diào)查,為上級和領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考。

5.強化外匯服務(wù)和監(jiān)管。深入推進貨物貿(mào)易外匯管理和直接投資外匯管理政策改革,做好資本項目信息系統(tǒng)上線實施工作,促進貿(mào)易投資便利化。強化外匯監(jiān)督管理,完善了外匯管理內(nèi)控制度,扎實開展了防范跨境資金異常流入管理,對貨物貿(mào)易的外匯監(jiān)管工作和轉(zhuǎn)口貿(mào)易非現(xiàn)場監(jiān)測典型案例分析在全省貨物貿(mào)易外匯收支監(jiān)管和案例分析交流會上作了書面交流。

(四)著力貫徹落實八項規(guī)定,有效改進機關(guān)工作作風(fēng)。

1.抓好貫徹落實。根據(jù)上級行關(guān)于落實八項規(guī)定、改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的實施辦法、意見,結(jié)合中支實際,制定了具體貫徹意見,確保八項規(guī)定的貫徹落實。

2.加強調(diào)查研究。積極開展“金融調(diào)研服務(wù)年”活動,中支確定了17項重點研究課題、19項專題調(diào)研項目。先后開展了金融支持銅產(chǎn)業(yè)、金融支持文化產(chǎn)業(yè)、物流企業(yè)等調(diào)研,上報領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研報告3篇,被上級行刊物采用信息30條,結(jié)合工作實際編譯的《英國鈔券流通管理(ncs計劃)對我國的啟示》被總行采用并獲總行領(lǐng)導(dǎo)批示。

3.厲行勤儉節(jié)約。進一步規(guī)范財務(wù)管理,積極推進公務(wù)卡試點推廣工作,制定了實施方案和《公務(wù)卡結(jié)算管理實施細則》,發(fā)放了公務(wù)卡,公務(wù)卡結(jié)算網(wǎng)銀系統(tǒng)已安裝到位。進一步規(guī)范接待管理,嚴格接待標(biāo)準(zhǔn),減少陪同人員,不安排景區(qū)旅游,來客旅游費用自行承擔(dān)。進一步規(guī)范車輛管理,完善了車輛管理辦法,加強節(jié)假日車輛用車審批管理。進一步規(guī)范費用開支管理,精簡壓縮會議活動和文件簡報,嚴格控制各類活動費用開支,對分行轄區(qū)的所有出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等由中支“一把手”審批,加強后勤服務(wù)管理日常巡查,開展了形式多樣的節(jié)能宣傳周活動。

4.強化監(jiān)督管理。創(chuàng)新監(jiān)督管理機制,研究制定了《干部作風(fēng)建設(shè)監(jiān)督評估辦法》、《廉政制度執(zhí)行情況審計辦法》、《廉政風(fēng)險防控實施細則》及《縣(市)支行“一把手”監(jiān)督管理辦法》,深入推進了干部作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)。加強核算業(yè)務(wù)事后監(jiān)督,有效促進了核算質(zhì)量提高。加大內(nèi)控監(jiān)督檢查力度,開展了“兩檢查一排查”工作、保密檢查等10余項內(nèi)控檢查、審計以及9次安全生產(chǎn)檢查,及時消除了安全隱患,確保了全轄安全穩(wěn)定。

(五)著力加強干部隊伍建設(shè),有效提升履職能力水平。

1.加大創(chuàng)爭活動開展力度。為推動中支工作上臺,營造濃厚創(chuàng)先爭優(yōu)氛圍,經(jīng)行長辦公會研究確定了30項創(chuàng)新、特色、重點工作,制定了項目實施方案,同時加大督查督辦力度,確保各工作項目認真完成、取得實效。繼續(xù)完善黨員活動室示范點建設(shè),分行組織部在我中支召開了分行黨員活動室示范點建設(shè)現(xiàn)場觀摩座談會,會上交流了我中支黨員活動室示范點建設(shè)做法和經(jīng)驗,制作了黨員活動室示范點建設(shè)情況匯報影像資料,為分行轄內(nèi)第二批黨員活動室示范點建設(shè)單位提供了有益的借鑒。

2.加大青年人才培養(yǎng)力度。制定了《組建師資隊伍加強青年干部培訓(xùn)的實施意見》及《青年干部培訓(xùn)計劃表》,由6名業(yè)務(wù)骨干組建成青年師資隊伍,完成了“網(wǎng)絡(luò)與信息安全”“金融消費權(quán)益保護工作”培訓(xùn),在青年學(xué)員中反響良好。優(yōu)化中層干部結(jié)構(gòu),加大對優(yōu)秀青年干部的培養(yǎng)力度,召開了“勵志青春放飛夢想”青年座談會,激勵青年干部努力工作、盡早成才。

3.加大保衛(wèi)隊伍建設(shè)力度。出臺了《關(guān)于進一步加強保衛(wèi)隊伍建設(shè)和管理的意見》,從保衛(wèi)文化建設(shè)、隊伍建設(shè)、安全管理等方面,加強保衛(wèi)隊伍建設(shè)和管理。為加大對保衛(wèi)人員的人文關(guān)懷,保衛(wèi)科與中支團委合作建立實施了年輕行員參與保衛(wèi)守衛(wèi)值班制度,建立保衛(wèi)小課堂,由年輕行員為保衛(wèi)值班人員講授自己的工作專業(yè)知識,以活躍保衛(wèi)守衛(wèi)值班氣氛。舉行了“槍支彈藥管理承諾宣誓會”,增強了保衛(wèi)人員加強槍支彈藥管理責(zé)任感。

4.加大宣傳思想教育力度。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八精神,加大宣傳力度,開展了十八大報告和黨章知識競賽活動。抓好黨委中心組學(xué)習(xí)和員工思想教育,中支計建鴻同志被評為分行“丹心好人”并在分行舉行的“五心好人”表彰暨事跡宣講電視電話會議上進行了事跡宣講。加強精神文明建設(shè),開展了崗位理念征集活動,積極開展央行志愿服務(wù)和學(xué)雷鋒活動,在中支營業(yè)大廳開設(shè)了“央行志愿者殘損人民幣兌換窗口”。5.加大和諧央行創(chuàng)建力度。加強老干部管理,制定了《長時間居住異地離退休干部管理辦法》、《離退休干部文體活動管理辦法》,完善了《離退休干部工作管理制度》,進一步提高了老干部服務(wù)管理水平。創(chuàng)新支行民主管理工作,出臺了《縣(市)支行職工民主管理工作規(guī)范化建設(shè)百分考核辦法》,促進支行提高民主管理工作水平。加強女職工隊伍建設(shè),組織女職工開展了讀書活動并開展了讀書交流座談會以及上級、地方組織的各類活動。堅持開展“送溫暖”活動,積極組織參加上級、地方組織的各類文體活動,營造了溫暖和諧央行氛圍。

二、下半年工作打算

(一)認真執(zhí)行穩(wěn)健貨幣政策。一是繼續(xù)做好穩(wěn)健貨幣政策的宣傳解讀和輿論引導(dǎo),提高社會各界對穩(wěn)健貨幣政策的認同度,營造良好的貨幣政策實施環(huán)境。二是按照“穩(wěn)中求進、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)”的精神,引導(dǎo)轄內(nèi)金融機構(gòu)用好增量、盤活存量,提高資金運用效率,促進轄內(nèi)信貸總量合理適度增長。三是結(jié)合鷹潭經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,引導(dǎo)金融機構(gòu)優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu),加大對“1+6”產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、物流業(yè)、“三農(nóng)”和民生項目的信貸投入。四是發(fā)揮再貸款和差別存款準(zhǔn)備金等政策工具的激勵和引導(dǎo)作用,引導(dǎo)轄內(nèi)地方法人金融機構(gòu)加強信貸有效調(diào)控。五是繼續(xù)加大對地方法人金融機構(gòu)信貸投向的監(jiān)測,加強信貸投向的真實性核查。六是不斷改進小微企業(yè)金融服務(wù),大力推進政銀企融資對接活動,推動金融機構(gòu)創(chuàng)新小微企業(yè)信貸模式,滿足小微企業(yè)融資需求,確保小微企業(yè)貸款增速和增量實現(xiàn)“兩個不低于”目標(biāo)。

二、不斷提高金融管理質(zhì)效。一是大力推進與地方政府、金融監(jiān)管部門的信息共享和監(jiān)管協(xié)調(diào)機制建設(shè),完善防范處置措施和金融風(fēng)險應(yīng)對預(yù)案。二是密切關(guān)注放開貸款利率管制后的新情況、新問題,加強對市場利率的監(jiān)測分析,促進金融市場的有序競爭。三是加強政府融資平臺、房地產(chǎn)的風(fēng)險監(jiān)測,加大對中小銅加工企業(yè)的風(fēng)險監(jiān)測和排查,防范行業(yè)風(fēng)險引發(fā)的金融風(fēng)險。密切關(guān)注金融案件風(fēng)險,關(guān)注其事態(tài)進展,加強金融機構(gòu)提示和預(yù)警。繼續(xù)關(guān)注小額貸款公司、融資性擔(dān)保公司、典當(dāng)行和民間借貸風(fēng)險,防范其向金融機構(gòu)傳導(dǎo)蔓延。四是進一步加強“兩管理、兩綜合”,修訂完善金融管理制度,建立科學(xué)、規(guī)范的管理操作體系。加強金融機構(gòu)執(zhí)法檢查,促進金融機構(gòu)依法合規(guī)經(jīng)營。組織開展地方法人金融機構(gòu)穩(wěn)健性全面評估。五是深入推進金融消費權(quán)益保護工作,完善相關(guān)評估體系和監(jiān)督檢查體系,加強金融消費者教育,切實保護金融消費者合法權(quán)益。六是進一步強化反洗錢監(jiān)管,推動法人金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估和客戶分類管理,積極探索對保險、證券行業(yè)準(zhǔn)入期間反洗錢監(jiān)督管理。七是以《關(guān)于加強證券期貨監(jiān)管合作共同維護金融穩(wěn)定的備忘錄》為框架,探索建立證券期貨機構(gòu)監(jiān)管合作機制。

三、不斷提高金融服務(wù)效率。一是繼續(xù)做好第二代支付系統(tǒng)模擬運行及acs系統(tǒng)上線準(zhǔn)備工作,加快金融ic卡的推廣普及工作,努力改善農(nóng)村支付服務(wù)環(huán)境。二是繼續(xù)抓好國庫信息化建設(shè),擴大橫向聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)量占比。加強國庫集中支付代理行實地業(yè)務(wù)檢查,規(guī)范國庫業(yè)務(wù)行為。三是強化人民幣券別結(jié)構(gòu)比例管理,做好小面額人民幣投放和大面額殘損人民幣回籠工作。全面推進金融機構(gòu)現(xiàn)金全額清分和存取款設(shè)備冠字號碼的記錄查詢工作。積極開展反假貨幣宣傳和培訓(xùn)。四是積極推進服務(wù)貿(mào)易外匯管理改革,加強跨境資金流動監(jiān)測分析和外匯雙向流動均衡管理。探索建立外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)非現(xiàn)場核查制度。五是深入開展“金融調(diào)研服務(wù)年”活動,加強對經(jīng)濟金融熱點難點和優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)問題研究,著力提高調(diào)查研究水平。六是繼續(xù)推進“誠信鷹潭”建設(shè),拓展機構(gòu)信用代碼應(yīng)用領(lǐng)域,加強中小企業(yè)和農(nóng)村信用體系試驗區(qū)建設(shè),推進信用農(nóng)戶評價工作。七是宣傳和實施好《征信業(yè)管理條例》,加強金融機構(gòu)征信管理,建立征信維權(quán)投訴機制,維護信息主體權(quán)益。(四)繼續(xù)加強中支自身建設(shè)。一是積極探索內(nèi)部管理新舉措。繼續(xù)做好內(nèi)控管理和風(fēng)險防范,加強內(nèi)控監(jiān)督檢查,深入開展“審計質(zhì)量年”活動,加大安全生產(chǎn)檢查力度,確保全行工作安全有序。堅決執(zhí)行“八項規(guī)定”和財經(jīng)紀(jì)律,厲行勤儉節(jié)約,積極推進公務(wù)卡試點推廣工作,切實全面改進工作作風(fēng)。積極配合上級行做好教育實踐活動。二是探索創(chuàng)先爭優(yōu)新途徑。扎實抓好年初確定的創(chuàng)新特色重點工作并加強總結(jié)、宣傳,加強崗位練兵和上級勞動競賽準(zhǔn)備工作,力爭在上級考核和競賽中取得好成績。三是積極探索隊伍建設(shè)新機制。抓好黨委中心組學(xué)習(xí),提升領(lǐng)導(dǎo)的駕馭能力和領(lǐng)導(dǎo)水平。積極推進青年人才培養(yǎng)工程,加大青年員工教育培訓(xùn)、輪崗交流、選拔使用力度,提升青年干部隊伍素質(zhì)。扎實開展“廉政風(fēng)險防控年”活動,認真貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制,切實抓好案件防控工作。進一步加強縣支行建設(shè),充分發(fā)揮縣支行在支持縣域經(jīng)濟發(fā)展中的作用。

人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)篇二

人民銀行支行監(jiān)察室半年工作總結(jié)

20××年上半年,我支行紀(jì)檢監(jiān)察工作在上級行和支行黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下,按照中心支行紀(jì)委的安排部署,結(jié)合支行工作實際,堅持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、重在預(yù)防”的方針,緊緊圍繞支行中心工作,進一步落實責(zé)任、健全機制、強化監(jiān)督,推動黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作不斷上新水平,總結(jié)如下:

一、認真貫徹落實××中支紀(jì)檢監(jiān)察工作會議精神,加強干部隊伍作風(fēng)建設(shè),促進支行各項工作的穩(wěn)步提高

支行紀(jì)檢監(jiān)察部門認真履行組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職責(zé),嚴格按照總、分行和××中支紀(jì)檢監(jiān)察工作會議精神的要求,把加強對領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)作為保證落實科學(xué)發(fā)展觀,構(gòu)建和諧央行為工作的切入點,按照“八個堅持、八個反對”和胡錦濤同志提出的領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)建設(shè)的要求,切實加強對干部職工的正面教育,從轉(zhuǎn)變學(xué)風(fēng)和工作作風(fēng)入手,解決學(xué)風(fēng)不正,工作作風(fēng)不實的問題,在支行開展了樹正氣、講奉獻的活動,用以提高干部職工的政治素質(zhì)和審美情趣,取得了較好的效果。

二、以預(yù)防為主,加強學(xué)習(xí),促進基層央行干部職工廉潔從政

××支行以堅持“兩個務(wù)必”、堅定理想信念和加強道德修養(yǎng)為目標(biāo)的反腐倡廉教育。完善了“大宣教”格局,充分利用黨、政、工、團等組織,等不同的宣教渠道,按照《人行××支行反腐倡廉宣傳教育基本規(guī)劃》,開展了“艱苦奮斗、廉潔奉公主題教育”,按照××中支紀(jì)委的部署,開展了“廉文薦讀活動”。為突出廉政教育的實效性,做到“四個實現(xiàn)”:一是實現(xiàn)反腐倡廉教育工作與全行干部職工教育工作結(jié)合,積極開辟艱苦奮斗教育、革命傳統(tǒng)教育、警示教育、第二廉政教育課堂;二是實現(xiàn)反腐倡廉教育與學(xué)習(xí)總行《崗位風(fēng)險防范指南》相結(jié)合,進一步對照、疏理內(nèi)部規(guī)章制度,加強和完善崗位風(fēng)險點防范操作,提升內(nèi)部管理能力;三是實現(xiàn)反腐倡廉教育與學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)工作相結(jié)合,為各項業(yè)務(wù)發(fā)展提供保障;四是實現(xiàn)反腐倡廉教育與創(chuàng)建文明單位、創(chuàng)建青年文明號等活動相結(jié)合,積極為職工創(chuàng)造廉政學(xué)習(xí)活動平臺。為保證學(xué)習(xí)時間,支行堅持每季集中進行一次反腐倡廉教育和警示教育,每月集中組織職工政治理論學(xué)習(xí)一次。通過行之有效的宣傳形式,提高了干部職工拒腐防變能力。

三、認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制

為認真貫徹落實××中支黨委提出的“三三四”工作措施,不斷強化和完善黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。一是進一步完善了“大宣教”工作格局,充分發(fā)揮黨、政、工、團和各股室的作用,統(tǒng)一部署,形成合力,不斷豐富教育內(nèi)容,創(chuàng)新教育形式,把宣傳教育工作融入各項業(yè)務(wù)工作之中,使反腐倡廉教育系統(tǒng)化、經(jīng)常化、制度化。二是落實了“一把手”負總責(zé),班子成員根據(jù)分工抓好分管部門的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作,強化“一崗雙責(zé)”意識。紀(jì)檢監(jiān)察部門認真履行組織協(xié)調(diào)職能,充分調(diào)動和發(fā)揮各業(yè)務(wù)部門在反腐敗抓源頭工作的積極性,并層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀。三是認真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)工作日志制度,為把握工作重點,我們將《中國人民銀行××市中心支行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實工作日志制度》復(fù)印發(fā)至各位行級領(lǐng)導(dǎo)和各股室負責(zé)人,并詳細說明如何填制。四是堅持每季對支行各部門落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況進行檢查,每半年對支行落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制進行自查,并及時上報自查結(jié)果。五是為發(fā)揮監(jiān)督職能的作用,紀(jì)檢部門每季對支行各股室內(nèi)部控制狀況進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)和各部門負責(zé)人反饋,并提出處理建議。

四、加強案件防范工作,進一步做好信訪舉報工作

××支行嚴格按照××中支紀(jì)委的工作部署,堅持“防、堵、查”并舉的工作方針。一是支行黨組加強對案件查辦工作的組織領(lǐng)導(dǎo),實行重大案件“一把手”報告制度和“一案三報”制度。二是做好案件防范工作。認真落實案件防范工作責(zé)任制。堅持“一把手”負總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門各負其責(zé)。三是從政治思想教育入手,強化內(nèi)部管理、落實規(guī)章制度、健全監(jiān)督制約機制、制定防范措施。四是抓好要害崗位的風(fēng)險排查工作、崗位輪換工作及強制休假制度的落實,及時提出風(fēng)險預(yù)警,消除安全隱患。五是充分發(fā)揮職能作用,對各股室規(guī)章制度落實情況做到每季進行一次自查,每半年進行一次全面檢查,發(fā)現(xiàn)案件隱患和帶有傾向性的問題,及時進行整改。六是進一步完善信訪舉報工作制度,設(shè)立了舉報箱和舉報電話,并專人負責(zé),確保信訪渠道的暢通。

五、深入開展糾風(fēng)工作,加大行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的力度

上半年,我支行行業(yè)作風(fēng)建設(shè)本著結(jié)合工作實際,突出重點、求真務(wù)實、從嚴治行的指導(dǎo)思想,把糾風(fēng)工作同支行的中心工作有機的結(jié)合起來,繼續(xù)貫徹“糾建并舉、綜合治理、以建為主”的方針,并按照市中支黨委制定下發(fā)的《加強行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的實施方案》和《中國人民銀行××支行加強行業(yè)作風(fēng)建設(shè)實施細則》,圍繞“轉(zhuǎn)變作風(fēng)、規(guī)范行為、改善服務(wù)、多做實事”和“糾、建、評”相互促進的要求,加強對干部職工進行思想政治教育、法制教育、廉政教育和愛崗敬業(yè)教育。努力構(gòu)建以崗位標(biāo)準(zhǔn)化管理為主線,行為規(guī)范化管理為形式,績效考核和外部監(jiān)督制度化為保障的行風(fēng)建設(shè)長效機制。積極參與地方政府組織的行風(fēng)評議活動,主動接受社會各界的監(jiān)督。努力營造文明、規(guī)范、高效和爭先創(chuàng)優(yōu)的良好環(huán)境和氛圍。通過行風(fēng)建設(shè)促使支行干部職工的精神風(fēng)貌和服務(wù)水平有了明顯改善和提高。

六、認真履職,按質(zhì)按量完成上級行下達的各項工作任務(wù)

工作任務(wù)。三是圍繞紀(jì)檢工作展開調(diào)研,顧此失彼,從“嚴、實、細、新”上下功夫,按質(zhì)按量完成中支紀(jì)委下達的各項克服人員少,任務(wù)重的困難,把紀(jì)檢、內(nèi)審、事事監(jiān)督工作統(tǒng)籌兼顧,盡量避免3篇。四是按照標(biāo)準(zhǔn)化的要求規(guī)范整理檔案。一是認真學(xué)習(xí),提高自身的綜合素質(zhì),20為正確履行職責(zé)奠定理論基礎(chǔ)?!痢聊旯簿幇l(fā)信息13期,調(diào)研文章二是

人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)篇三

銀行審計人員2015年終工作總結(jié)

逝者如斯,轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年,在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期,在總行匆匆的培訓(xùn)后,我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年,在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,我忙碌而又充實,學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理,這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,兄弟姐妹們熱情又朝氣,我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,來學(xué)習(xí)和體會,來成長和提高,我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話厚積而薄發(fā),而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20xx年1月11日,我接到了人事變動的通知,讓我到審計部報到。當(dāng)時的我真的是茫然無措,審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,我反復(fù)的思量,一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,必有這樣安排的道理,這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面,從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部,我感到深深的茫然和挫敗,僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠,作為一名內(nèi)審人員,必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù),然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控。所幸的是,審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,我就主動請教部門同事,同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,盡管開始之時,速度往往根本上團隊的進度,某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,能獨立的承擔(dān)一塊審計工作,撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告。這半年來,我們對我們支行的信貸部,公司業(yè)務(wù)部,會計出納,2個一類網(wǎng)點,按月一次進行了常規(guī)審計,并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,我負責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo),并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),也沒有實實在在的成績光環(huán),我們默默的為支行付出,唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,對于檢查存在的問題,沒有引起足夠的重視,也沒能按要求及時整改。在檢查中,有些問題屢犯不改,屢犯屢查,不斷提出,這不但增加了我們的工作負擔(dān),也讓我們甚為憂心。譬如,郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),每次我們提出這個問題,他們總有一大堆理由,什么工作需要總是進進出出不方便,說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案,最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘,希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題,比如,交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等,都潛在巨大的隱患,而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,用小痛來消除劇痛的根源。對于目前的審計工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn),同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運用,新工作方法的實應(yīng)等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃,每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己,我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來的審計工作中做得更好。篇二:2016審計人員工作總結(jié) 2016審計人員工作總結(jié)

審計人員工作總結(jié)

(一)

回顧20**的工作,對照公司的各項制度,能盡心盡力做好各項工作,較好地履行了自己的職責(zé)?,F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下:

一、概況

我是在20**年8月份進入aa公司從事公司內(nèi)務(wù)審計工作,之前在事務(wù)所從事外部審計工作。自aa公司內(nèi)審部成立以來,截止目前共開展了9個項目的審計工作,分別是:6項業(yè)務(wù)部門審計、2項職能部門審計及1項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目,我參與了其余7個項目的全程審計。

二、具體工作

1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計2項,分別對bb及c部門開展審計。①在對“bb”進行審計時,由于bb是作為獨立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面向市場上的散戶,故我們進行了較為全面的了解和檢查。對于該項目,我們重點審計了合同 管理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關(guān)建議10余條。②在對“c部門”進行審計時,我們重點關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款情況;焦炭業(yè)務(wù)采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水情況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報率等。審計中我們對c部門焦炭業(yè)務(wù)因補水方式差異進行了測試,發(fā)現(xiàn)因補水計算方法的問題影響c部門20**年度利潤xx余萬,并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。

2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計4項,分別是對進出口c部、進出口d部、進出口e部及進出口f部的審計。我參與了進出口e部及進出口f部的審計。在審計進出口部門時,發(fā)現(xiàn)由于進出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書”作為客戶提貨的依據(jù),而非以物流軟件中打印出的“貨物提單”作為客戶提貨依據(jù),故相關(guān)人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視,導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中,我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應(yīng)的改進措施。

3、開展對公司職能部門的審計2項,分別是對辦公室及gg部的審計。通過對辦公室的審計,我們發(fā)現(xiàn)辦公司目前階段存在的主要問題是對公司資產(chǎn)(特別是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計后,結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議,辦公室出臺了“關(guān)于加強對各分子公司資產(chǎn)管理的通知”。

4、參與制定“內(nèi)審部崗位職責(zé) 及工作流程”。鑒于內(nèi)審部是公司20**年度新成立的部門,故原先的sop流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計崗位。為了完善內(nèi)審機構(gòu),指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé),在20**年11月末12月初,我們初步擬定了“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程”。

5、參與制定“2016年度審計工作計劃”,并參與公司開展的“內(nèi)審部2016年工作計劃討論會”。通過參與該計劃的制定與討論,讓我更加了解了公司高層對于內(nèi)審部的定位及期望,同時明白公司內(nèi)審部門現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“事后監(jiān)督”。該計劃的最終確定,為明年的審計工作指明了方向,也使我進一步明確了明年的審計任務(wù)及審計方向。通過上述工作的開展,使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務(wù)模式及操作流程。同時,通過上述審計項目的告一段落,我發(fā)現(xiàn)有些問題是aa公司現(xiàn)階段各業(yè)務(wù)部門普遍存在的問題。如:

1、公司各業(yè)務(wù)部財務(wù)專管員每個月都會寫財務(wù)分析報告,分析報告中對往來款同時反映財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)現(xiàn),各部門普遍存在分析報告中的財務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均來自于財務(wù)專管員,業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務(wù)人員提供,而是由專管員根據(jù)財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合了解到的實際貨物出入庫情況及發(fā)票情況倒軋。上述操作導(dǎo)致財務(wù)分析報告中往來款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的差異分析流于形式,完全削弱了不相容職務(wù)(業(yè)務(wù)員和財務(wù)專管員)對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。

2、貨物的出入庫情況未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng),導(dǎo)致部分物流軟件中顯示有庫存的貨物實際上已銷售完畢;甚至出現(xiàn)個別物流軟件中顯示的貨物其實早已出售的情況只有當(dāng)事的業(yè)務(wù)員清楚。試想,若以后公司各部門之間可以交叉銷售貨物的話,很容易出現(xiàn)將已經(jīng)沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的貨物售出,這樣對公司的信譽會有怎樣的影響?

三、工作體會

1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持 監(jiān)督與服務(wù)并重,寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為,它的目標(biāo)是為了加強內(nèi)部

管理,為管理者服務(wù)。結(jié)合公司實際情況,內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為公司的發(fā)展服務(wù),把服務(wù)意識融于整個審計過程中,在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。

2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高,內(nèi)審工作就越有依靠,發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時,注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級領(lǐng)導(dǎo)的交流,不定期匯報工作情況,爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任,取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和大力支持。公司領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注,對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持,對重大問題的定性與處理親自過問,對審計報告認真批閱,及時提出了整改意見和具體要求,為審計工作的順利實施提供了有力保證。

總之,經(jīng)過20**年的工作磨練,我對aa公司已經(jīng)有了一定層面的了解,為以后順利開展工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。但是,隨著審計部門的逐漸完善,以后的工作將面臨許多新的問題:被審計部門的相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性,審計方法需進一步改進,審計力度需進一步加強等。面對 種種挑戰(zhàn),在以后的工作中,我將在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下及與其他內(nèi)審人員的合作 中,努力工作、抓住機遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足,聯(lián)系aa公司的實際情況,并結(jié)合公司總經(jīng)理在內(nèi)審部門2016年年度工作計劃討論會上提出的內(nèi)審工作應(yīng)緊緊圍繞“針對性、依據(jù)性、時效性”等三性有序開展及現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)審計工作重心應(yīng)放在對“執(zhí)行力”的檢查上的要求,努力使工作再上新臺階!

審計人員工作總結(jié)

(二)

逝者如斯,轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年,在這半年里我又經(jīng)歷了一次由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20**年8月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期,在總行匆匆的培訓(xùn)后,我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上,入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上,在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年,在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里,我忙碌而又充實,學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理,這里就像我的一個家溫暖而甜蜜,兄弟姐妹們熱情又朝氣,我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間,來學(xué)習(xí)和體會,來成長和提高,我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”,而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。然而20**年1月11日,我接到了人事變動的通知,讓我到審計部報到。當(dāng)時的我真的是茫然無措,審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè),從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼,我反復(fù)的思量,一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定,必有這樣安排的道理,這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面,從自身長遠的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部,我感到深深的茫然和挫敗,僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠遠不夠,作為一名內(nèi)審人員,必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù),然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控。所幸的是,審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼,一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí),回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方,我就主動請教部門同事,同事們也耐心細致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下,大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了,盡管開始之時,速度往往根本上團隊的進度,某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題,同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正,就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工,能獨立的承擔(dān)一塊審計工作,撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告。這半年來,我們對我們支行的信貸部,公司業(yè)務(wù)部,會計出納,2個一類網(wǎng)點,按月一次進行了常規(guī)審計,并按照上級提出的要求展開了多次專項審計,及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見,為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計,我負責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書,及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo),并提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),也沒有實實在在的成績光環(huán),我們默默的為支行付出,唯一的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件,確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解,對于檢查存在的問題,沒有引起足夠的重視,也沒能按要求及時整改。在檢查中,有些問題屢犯不改,屢犯屢查,不斷提出,這不但增加了我們的工作負擔(dān),也讓我們甚為憂心。譬如,郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè),每次我們提出這個問題,他們總有一大堆理由,什么工作需要總是進進出出不方便,說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣,把習(xí)慣凌駕于制度之上。前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點殺人搶劫案,最根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度,放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘,希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題,比如,交接班不嚴格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現(xiàn)金保管等等,都潛在巨大的隱患,而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度,用小痛來消除劇痛的根源。

對于目前的審計工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多 次關(guān)于審計工作的培訓(xùn),同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運用,新工作方法的實應(yīng)等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個學(xué)習(xí)計劃,每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠都是自己,我堅信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。半年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來的審計工作中做得更好。

審計人員工作總結(jié)

(三)

時光荏苒,轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年,感受頗深,所獲良多,現(xiàn)淺談幾點

心得體會

。

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機關(guān)工作講原則講紀(jì)律,重視做事的嚴謹細致;企業(yè)工作講成本講收益,重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn),多位老師從不同方面講述提點,以及一年的試用期后,基本能全面適應(yīng)審計機關(guān)工作環(huán)境,完成角色轉(zhuǎn)變。二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計署要求進行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn),系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué)、會計學(xué)、管理會計等課程。不斷積累,努力完善知識結(jié)構(gòu),發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢,彌補審計專業(yè)知識不足。其次,跟隨實務(wù)導(dǎo)師,多參加審計項目,在實際工作中學(xué)習(xí)提高。另外,也是最重要的,需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。

二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)篇三:xx銀行審計工作總結(jié) xx銀行審計工作總結(jié) xx分行結(jié)合《xxx》,進一步完善審計工作制度和崗位責(zé)任制,堅持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心,以合規(guī)審計為基礎(chǔ),以風(fēng)險審計為導(dǎo)向,圍繞風(fēng)險防控,努力加強我行內(nèi)部控制和風(fēng)險管理,嚴謹、有序地開展審計工作,不斷加強對我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導(dǎo),切實履行審計工作職責(zé)。

一、主要工作

(一)積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險審計

為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力,規(guī)范我行柜面操作,切實防范風(fēng)險,提高柜員風(fēng)險防范意識、加強網(wǎng)點的風(fēng)險防范能力,我行從四個方面入手控制運營風(fēng)險。一是成立以xx行長為組長,綜合辦公室、計劃財務(wù)部、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制領(lǐng)導(dǎo)小組,從組織上得到保障。二是定期組織員工學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度,特別是針對一線柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),通過案例講解重點加深他們對制度的理解,不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風(fēng)險檢查,xx分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進行風(fēng)險審計檢查,全年共查出xx個風(fēng)險點,內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算、對賬、安全等方面,根據(jù)這些問題我們提出了整改建議,并督促網(wǎng)點進行整改落實。四是強化處罰力度,依據(jù)檢查出的問題,我行共對xx人次進行積分處理,并罰款xx元。

(二)積極參加總行的審計活動

一是積極配合總行的審計工作,服從總行統(tǒng)一安排,派專人協(xié)助總行審計小組對xxx的經(jīng)濟責(zé)任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓(xùn),通過學(xué)習(xí)不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能,為明年審計工作全面開展打下堅實基礎(chǔ)。

(三)積極推動審計問題整改

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,強化整改意識。布置安排對xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責(zé)任,制定切實可行的措施;強化整改意識,主動查找風(fēng)險隱患,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織,確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進行了再檢查。

3、強化責(zé)任,落實整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負責(zé)人認定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。

4、嚴格督促,實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題,督促制定下一步具體整改措施。

二、存在的主要問題

一是審計力量與審計任務(wù)不相適應(yīng),審計質(zhì)量難保證,在大部分情況下,審計人員因?qū)I(yè)水平限制而無法獨擋一面的承擔(dān)審計工作任務(wù)。二是未能更多關(guān)注審計對象對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,整改措施未得到完全的落實。三是工作

交叉重復(fù),在不必要的工作上,耗費了大量精力和人力,降低了審計效率。

三、xx年的工作目標(biāo)、措施。

(一)加強完善制度建設(shè),夯實審計基礎(chǔ)管理。

1、健全和完善審計制度,確保我行審計工作扎實、有序開展。根據(jù)總行審計業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度、規(guī)程,結(jié)合分行實際,進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等。

2、配合總行做好審計系統(tǒng)建設(shè)的推進工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃,xx年推進審計系統(tǒng)建設(shè),按照總行的相關(guān)要求積極配合,做好審計系統(tǒng)建設(shè)各項工作。

(二)加大審計隊伍的建設(shè),進一步提升專業(yè)水平。 加強審計人員的培訓(xùn)工作,提高審計制度的運用能力和實踐操作能力,進一步提升審計人員的專業(yè)水平。一是日常學(xué)習(xí)。要求審計人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時,學(xué)習(xí)各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學(xué)習(xí)記錄。二是集中培訓(xùn)。積極安排審計人員參與總行組織的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn),以及外部審計機構(gòu)組織的后續(xù)教育,不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學(xué)習(xí)交流,從而提高自身的管理和專業(yè)水平。

(三)加強審計檢查,抓好督查問責(zé),提高風(fēng)控水平。

1、加強操作風(fēng)險的檢查,進一步促進全員自覺依法合規(guī)從事經(jīng)營管理和辦理各項業(yè)務(wù),將違規(guī)違紀(jì)概率降到最低水平,杜絕各類案件的發(fā)生。根據(jù)總行審計部要求,結(jié)合我行實際,一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險突擊檢查,網(wǎng)點檢查面達到100%,重點加強簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查,把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風(fēng)險作為防控重點,網(wǎng)點負責(zé)人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進行查庫,庫存是否額限管理等;要密切防控重點領(lǐng)域和人員的案件風(fēng)險,突出反洗錢、銀企對賬、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查,以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點,抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查,提高檢查質(zhì)量和效果。

2、做好經(jīng)濟責(zé)任審計。根據(jù)分行人力資源下達的調(diào)令,及時組織完成對支行、分行重要部室負責(zé)人及重要崗位人員的履職情況進行審計,加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度,實現(xiàn)真實、合法、效益、責(zé)任審計并重的要求,考核審計人工作績效,以促進我行干部員工勤政廉潔,全面履職,加強和改善經(jīng)營管理;堅持原則,實事求是,對審計對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進行客觀、公正的評價。

3、加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計。根據(jù)總行財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定,主要突出有未按規(guī)定公開招投標(biāo),資金的使用是否真實、合理,設(shè)備的采購是否進行市場詢價等方面審查網(wǎng)點建設(shè);對專業(yè)性較強的建設(shè)項目,聘請外部審計單位對其進行階段性審計。

4、抓好督查問責(zé)。通過審計檢查反映存在的問題,實施有效監(jiān)督,形成有針對性的審計結(jié)論,提出事后完善的具

體意見和建議。篇四:銀行內(nèi)審部個人總結(jié) 這一年來,我能夠熱衷本職工作,嚴格要求自己,擺正工作位置,時刻保持 “ 謙虛 ”、“ 謹慎 ”、“ 律己 ” 的態(tài)度,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,勤奮學(xué)習(xí),努

力提高自我,勤奮工作,履行好崗位職責(zé),得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?,F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié):

一、強化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提高自身綜合素質(zhì)。

作為不是審計專業(yè)畢業(yè),對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強

學(xué)習(xí),積累充實自己,才能更好的進入角色,做好工作。

一是加強思想政治學(xué)習(xí),認真學(xué)習(xí)鄧小平理論和“三個代表”重要思想,認真學(xué)習(xí)和 貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策,保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務(wù)的信念。二是認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,虛心向前輩學(xué)習(xí),一年來,在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下,我對工

程審計有了更深層的認識。

二、創(chuàng)新思維,不斷改善工作方式。本人主要負責(zé)審計資料管理和檔案保管。自從我接

手工作后,充分利用計算機維護檔案管理,使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿

了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件,進一步規(guī)范了審計檔案管

理和建立了審計臺賬,為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。

三、拓寬工作領(lǐng)域,積極參加流程銀行建設(shè)。今年初,很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流

程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式,按時按量完

成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細化工作手冊編寫。通過上述一系列做法,稽核工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防

患未然。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進工作方法,提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量,爭取更好成績。

對于目前的審計工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著

我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時我們面臨的挑戰(zhàn)

也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識

不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運用,新工作方法的實應(yīng)等等,對于我們來說都是一次全

新的挑戰(zhàn),唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)。篇五:公司2015年度內(nèi)部審計工作總結(jié)和2016年度工作計劃

公司2015年度

內(nèi)部審計工作總結(jié)和2016年度工作計劃 2015年,**********公司審計部圍繞公司“*****”年度發(fā)展主題,結(jié)合部門年度目標(biāo),認真履行了部門職責(zé),卓有成效地開展了各項工作,為公司持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障。現(xiàn)將2015年工作及2016年計劃情況報告如下:

一、2015年度內(nèi)部審計工作總結(jié)

(一)2015年審計基礎(chǔ)工作情況。 2015年,審計部在機構(gòu)設(shè)置、人員配備、制度建設(shè)等基礎(chǔ)工作方面發(fā)生較大變化。1.機構(gòu)設(shè)置。

公司成立審計部,主要職責(zé)為負責(zé)公司內(nèi)部控制體系、全面風(fēng)險管理體系的建設(shè)與管理,開展對所屬各單位的經(jīng)濟責(zé)任審計、專項審計和調(diào)查。公司內(nèi)部審計工作由審計部統(tǒng)一負責(zé),下屬平臺單位不再保留審計職能。2.人員配備。

人員編制為***人,其中審計部主任1人、審計處4人、風(fēng)險管理處3人。本年招聘********,目前在職***人。3.制度建設(shè)。

審計部對已有25個制度程序進行梳理,重新修訂印發(fā)了《公司經(jīng)濟責(zé)任審計管理辦法》等制度文件,制定了《財務(wù)收支審計工作程序》、《全面風(fēng)險管理程序》等程序文件。4.工作組織運行模式。

審計部根據(jù)年度審計計劃組織審計小組,并根據(jù)審計項目的具體工作量和復(fù)雜性,協(xié)調(diào)內(nèi)部審計咨詢專家協(xié)助開展現(xiàn)場審計工作。

(二)2015年度審計工作開展情況。

截至2015年12月底,已完成現(xiàn)場審計項目***項,完成年度計劃***%。目前,已有***個項目形成審計報告,審計資產(chǎn)總額****億元,挽回各類損失****萬元,節(jié)約各類開支****萬元,清退個人不當(dāng)?shù)美?**萬元。****主要實施的審計及各類專項檢查項目包括: 1.財務(wù)收支審計。*截至2015年12月底,審計部已完成對****、****公司、****公司、****項目部、****等10個項目部的財務(wù)收支審計,加強了對被審計單位財務(wù)收支合法性、會計信息真實性和準(zhǔn)確性的檢查監(jiān)督,促進了會計核算工作的規(guī)范化,提高了財經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行力,防范了舞弊風(fēng)險。2.經(jīng)濟責(zé)任審計。

審計部根據(jù)公司人力資源部委托,開展了對****公司、******等7個單位原主要負責(zé)人的離任經(jīng)濟責(zé)任審計,完成了1項任中經(jīng)濟責(zé)任審計,對所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員任職期間的經(jīng)濟責(zé)任履行情況作出了客觀評價,發(fā)揮了經(jīng)濟責(zé)任審計在促進領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)、加強權(quán)力制約與監(jiān)督、完善被審計單位內(nèi)控制度等方面的作用。3.其他專項審計及檢查。

*********

(三)2015年度審計工作亮點和創(chuàng)新。 2015年,審計部結(jié)合部門年度目標(biāo),認真對待每項審計任務(wù),注重審前準(zhǔn)備、資源和計劃的平衡及審計效果,不斷加強審計隊伍鍛煉,提升了審計工作質(zhì)量。1.重視審前調(diào)查工作。******。2.實現(xiàn)“*****”。

審計部*將*對同一單位審計的“*****”,提高了審計效率、避免對同一單位重復(fù)審計。3.加強審計隊伍建設(shè),全面提高綜合素質(zhì)。******。

4.拓展審計范圍。

審計部加強對權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管,把被審計單位“三重一大”決策制度執(zhí)行、招投標(biāo)程序執(zhí)行、分包采購等經(jīng)營行為規(guī)范性納入必審范圍,提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力。5.加強審計發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。

建立了審計問題清單,定期將審計發(fā)現(xiàn)問題進行匯總歸類,對要求立行立改的問題,要求整改的時間期限,需要持續(xù)整改的,明確整改要求,發(fā)揮審計消除隱患,堵塞漏洞,完善內(nèi)部控制體系的作用。

(四)存在的問題及改進措施。 1.本年已完成審計項目22個,與上年度相比,增長37%,在審計項目數(shù)量、審計效率與審計質(zhì)量等方面都有較大程度

提升,但對照*****公司審計部要求,仍存在較大差距。如要完成集團公司“******”的任務(wù),本年應(yīng)達到30%以上,實際本年度財務(wù)收支審計覆蓋率為15.87%。審計部計劃2016年加強財務(wù)收支審計,使覆蓋率累計達到60%-70%,為2017年完成集團公司“*****”的任務(wù)打下堅實基礎(chǔ)。2.審計發(fā)現(xiàn)的問題雖多,但深度不夠,且相同問題在不同的單位重復(fù)發(fā)生,缺少對審計發(fā)現(xiàn)問題的系統(tǒng)分析、總結(jié)和反饋,對被審單位和其他相關(guān)單位的警示和促進作用效果減弱,審計整改和審計成果運用有待加強。***** 3.審計部人員總數(shù)雖有所增加,*****審計隊伍整體素質(zhì)有待提高。審計隊伍缺乏工程造價方面的專業(yè)人員,****2016年,審計部將繼續(xù)加強審計人員培訓(xùn),拓寬在崗人員知識面,提高綜合能力,使其具備獨立開展審計任務(wù)的能力。

二、2016年內(nèi)部審計工作計劃

(一)2016年內(nèi)部審計工作思路。

隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài),2016年經(jīng)濟下行壓力預(yù)計會繼續(xù)增大,投資增速放緩,對*****業(yè)負面影響較大,公司面臨經(jīng)營風(fēng)險將增大,公司對****風(fēng)險的*****也會增加。同時,集團公司繼續(xù)推進實現(xiàn)“****”的審計目標(biāo)。

面對新的任務(wù)和要求,審計部2016年的工作思路是:*****,關(guān)注公司經(jīng)營管理全過程,加強對權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管,推進重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全過程跟蹤,及時揭示風(fēng)險,消除隱患,堵塞漏洞,完善內(nèi)部控制體系,提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力。

審計部科學(xué)制定審計項目計劃,2016年安排審計項目25個,比2015年增加14%。********的要求,強化財務(wù)收支審計,財務(wù)收支審計占總計劃的64%。

審計部根據(jù)審計計劃,*****和效果,進一步發(fā)揮審計對促進穩(wěn)增長政策貫徹落實的保障作用。

(二)2016年審計工作計劃。 1.審計項目計劃。2016年安排審計項目25個,其中:****、核電和核工程項目部,以及結(jié)合經(jīng)濟責(zé)任審計開展的財務(wù)收支審計;經(jīng)濟責(zé)任審計4個,其中已明確被審計單位的離任審計項目2個,另2個計劃從任********年2個預(yù)計竣工的基本建設(shè)項目開展竣工決算審計;經(jīng)濟效益*******計調(diào)查1個。

2.審計項目組織實施。2016年每月******目,審計任務(wù)比較繁重。在審計項目實施上,仍以自組審計小組為主;基本建設(shè)項目竣工決算審計擬聘請具備資質(zhì)的外部審計機構(gòu)完成;按照成本效率原則,堅持“********效”,按被審計單位所處地域集中審計。為提升審計工作質(zhì)量,應(yīng)做好審前調(diào)查工作,結(jié)合實際編制審計方案,注重在全面審計的前提下突出審計工作重點;提高審計工作底稿的完整性、審計*****反饋,拓寬審計成果利用渠道,督促整改落實到位。3.制度建設(shè)。

人民銀行內(nèi)審半年工作總結(jié) 銀行內(nèi)審年終總結(jié)篇四

銀行年度內(nèi)審工作總結(jié)

根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,二oo九年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險的分析評價活動。依照內(nèi)控評價方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險識別與評估”、“控制活動”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進行評審,將定期風(fēng)險分析評價工作滲透到全行每一個職能股室、每一個工作環(huán)節(jié)和每一個崗位。我們將評價的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價范圍,提升了評價層次。通過審計評價,共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項風(fēng)險隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項內(nèi)部控制制度在全行得到嚴格落實?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:

積極開展內(nèi)部審計調(diào)查工作

我們根據(jù)本行的重點工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險點確定審計調(diào)查項目二項。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。

今年8月份對支行集中采購管理情況進行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)

一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意 xx見和建議。

今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進行了調(diào)查,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時貫徹落實外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點,對各項內(nèi)控制度予以細化補充,及時修訂完善了各項外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實。促進了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

今年我們通過審計調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項,提出整改建議20條,大部分已得到整改落實,分別撰寫的調(diào)查報告已呈報給支行行長和中支內(nèi)審科。

積極開展審計發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動

在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認真組織開展了對20xx年度以來審計查出問題整改情況的檢查,做足做細“亡羊補牢”工作,強化了整改落實,鞏固了審計監(jiān)督成效。

1、領(lǐng)導(dǎo)重視,強化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責(zé)任,制定切實可行的措施;強化整改意識,主動查找風(fēng)險隱患,堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織,確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理,認真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進行了再檢查。

3、強化責(zé)任,落實整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負責(zé)人認定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟處罰。

4、嚴格督促,實現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動,真正實現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進步”的目標(biāo)。

積極參加市中支內(nèi)審項目檢查

根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計、對溫州中心支局外匯依法行政審計,對參與的每一個項目檢查都能認真盡職地對待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。

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