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企業(yè)財務(wù)部崗位職責(三篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-21 23:15:08
企業(yè)財務(wù)部崗位職責(三篇)
時間:2023-02-21 23:15:08     小編:zdfb

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企業(yè)財務(wù)部崗位職責篇一

1、掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度,項目負責人確定回款時間后由內(nèi)控部對資金進行協(xié)調(diào)使用。

2、協(xié)調(diào)資金原則:對于合同周期短、利潤高、回款快、比較主要或重大項目先予執(zhí)行。

3、與合同執(zhí)行人確認合同執(zhí)行計劃書,合同執(zhí)行前由項目負責人確定驗收時間、回款時間、由內(nèi)控部監(jiān)督執(zhí)行情況。

4、貨物到公司24小時內(nèi)督促項目負責人將貨物運到用戶處。

5、由財務(wù)部制定驗收單,由內(nèi)控部進行前期驗收。

6、定期參加部門人員培訓。

7、完成公司的所下達的其他工作。

8、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽不受到侵害。

企業(yè)財務(wù)部崗位職責篇二

1、解讀最新的稅收法律法規(guī),正常應(yīng)用的咨詢,定期舉辦財稅綜合類培訓

2、針對企業(yè)上門進行財務(wù)稅務(wù)體檢,作出數(shù)據(jù)診斷和風險評估

3、針對企業(yè)的資金、成本、費用、供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)進行有效風控管理

4、協(xié)助企業(yè)建立財務(wù)規(guī)范流程及制度,并跟蹤落地

5、協(xié)助企業(yè)對經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)分析并提供數(shù)據(jù)分析報告

6、聯(lián)動企業(yè)各個部門進行資金、銷售、成本、費用等預算規(guī)劃

7、提供企業(yè)各項水總的稅務(wù)籌劃落地方案

8、出口順利及數(shù)據(jù)規(guī)劃,生產(chǎn)型函調(diào)處理

企業(yè)財務(wù)部崗位職責篇三

工作內(nèi)容:主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制,監(jiān)督和分析,同時對成本控制,收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責:

一、業(yè)務(wù)管理、控制職責

1、成本管理:

a、 根據(jù)餐飲部資料,制定出食物和飲品的成本。

b、 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表,以達到控制的目的。

c、 運用正確的方法計算成本和費用,并要做到帳帳相符,帳表相符。

d、 定期出成本報告,分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、 制定驗收貨物的控制程序,嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

3、 進行市場調(diào)查,掌握物質(zhì)價格。

4、 做好信息工作,及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作,協(xié)助會計做好對帳工作。

6、 做好資料存檔。

7、 愛護公物設(shè)施,注意防火安全。

8、 嚴格組織紀律潔身自愛,杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度:

一、日常工作程序

1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、 審查收貨部送來的收貨記錄,在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。

4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、 根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格,為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點,將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

7、 月末到出倉庫差異報告,報批后做調(diào)整。

8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房,酒店月末盤點表。

9、 月末對商場進行盤點,并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。

11、 月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表,編制記帳憑證交總帳會計。

2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導審查。

一、物資報廢處理

1、 到部門送來的報損單,成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實,報損的原因是否屬實和合理。

2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準。

3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。

4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦,月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價,確保酒店利益,

6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查,及時高速因季節(jié)變化,而導致的不合理的價格。

7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

五、月末編制成本報告

1、 全面概況分析。

2、 食品與飲品成本分析。

3、 預算成本與實際成本的比較;

4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;

5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

7、 各部車輛耗油情況。

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