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最新審計員的崗位職責(zé)精編內(nèi)容匯總

格式:DOC 上傳日期:2022-12-14 21:01:42
最新審計員的崗位職責(zé)精編內(nèi)容匯總
時間:2022-12-14 21:01:42     小編:zdfb

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審計員的崗位職責(zé)精編內(nèi)容篇一

憑證是否符合規(guī)定的要求,若有差誤。

2.結(jié)算單,準(zhǔn)確、及時地結(jié)轉(zhuǎn)電腦應(yīng)收賬款,分門別類的登記和發(fā)送賬單。

3.準(zhǔn)確、及時地將各旅行社、商務(wù)公司等支付的款項轉(zhuǎn)到后臺。

4.按有效的收款程序,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;

5.及時催款,根據(jù)應(yīng)收賬款不同的類型,按照不同的方法進(jìn)行催收,嚴(yán)格控

制掛賬期限。

6.及時對有信貸優(yōu)惠的各大旅行社和商務(wù)公司的業(yè)務(wù)進(jìn)行溝通。

7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。

審計員的崗位職責(zé)精編內(nèi)容篇二

1. 根據(jù)內(nèi)部審計計劃,開展內(nèi)部例行審計及專項審計工作

3.參與企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計、建設(shè)和完善工作,對現(xiàn)有內(nèi)部控制設(shè)計的合法性、合理性、完整性,實施的有效性、真實性進(jìn)行評估,提出改進(jìn)意見

4.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

5.監(jiān)督財務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行,及時檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動中存在的問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見

6.起草內(nèi)部審計報告,客觀公正地反映、評價被審計單位或部門的情況并提出建設(shè)性的建議和處理意見

7.審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的跟進(jìn)

8.審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通

9.審計資料合檔案的歸檔、保管和保密

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