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增值稅發(fā)票退票證明篇一
貴公司于20xx年x月x日給我公司開具增值稅專用發(fā)票xxxx份,發(fā)票的代碼為xxxxxxxx,發(fā)票號碼為xxxxxxxxxxxx,金額為xxxx元,稅額為xxxxxxxx元,價稅合計為xxxxxxxx元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時,將xxxxxxxx誤填寫為“xxxxxxxx”,正確的xxxxxxxx應(yīng)為“xxxxxxxx”。此份發(fā)票不符合我公司的'開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
xxxxxxxx股份有限公司
20xx年x月x日
增值稅發(fā)票退票證明篇二
_______有限公司:
貴公司于_____年____月____日給我公司開具增值稅專用發(fā)票____份,發(fā)票的'代碼為____________,發(fā)票號碼為____________,金額為____元,稅額為________元,價稅合計為________元。
貴公司在給我公司開具此份增值稅專用發(fā)票時,將________誤填寫為“________”,正確的________應(yīng)為“________”。此份發(fā)票不符合我公司的開票要求,因此我公司拒收此發(fā)票。此份發(fā)票我公司未進(jìn)行認(rèn)證。
特此證明!
________股份有限公司
_____年____月____日
增值稅發(fā)票退票證明篇三
_________有限公司:
我司____________公司為____________公司開具的普通發(fā)票(發(fā)票號:_________ 發(fā)票金額:____________)被我司不慎遺失,客戶未入賬?,F(xiàn)提供發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件加蓋發(fā)票專用章,以便客戶入賬。
特此證明。
_________公司
日期:_________
增值稅發(fā)票退票證明篇四
南通_________分局:
于_______年______月______日_________有限公司南通分公司給我公司(南通_________有限公司,納稅人識別號:_________)開具的壹張江蘇增值稅專用發(fā)票,詳情如下:
購貨單位:_________有限公司(納稅人識別號:______)發(fā)票號碼:_________,發(fā)票總額:______元。
由于我司原因,不小心將發(fā)票第二聯(lián),抵扣聯(lián)遺失,增值稅發(fā)票尚未認(rèn)證和尚未抵扣,望貴局提供已抄報稅證明,便于我公司進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅抵扣。
特此證明!
南通_________有限公司
_______年______月______日