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2023年公司聲明書需要(三篇)

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2023年公司聲明書需要(三篇)
時間:2023-03-14 12:57:30     小編:zdfb

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公司聲明書需要篇一

xxx市商務(wù)委員會、xx市財政局:

我公司是xx市一家從事服務(wù)外包業(yè)務(wù)的企業(yè),現(xiàn)謹對xx年度申請商務(wù)部、財政部支持承接國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)發(fā)展資金工作的有關(guān)情況,聲明如下:

1、我公司嚴格按照xx年度商務(wù)部、財政部支持承接國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)發(fā)展資金的申報要求申請資金,共獲得服務(wù)外包人才培訓(xùn)專項資金補貼 萬元,國際認證補貼xx萬元,合計xx萬元。此項資金??顚S?,無虛假申報、騙取套取、擠占挪用的行為。

2、我公司無歪曲或虛飾申報資料的事情,所有提交資料的真實性、合法性、完整性由我公司負責,并接受有關(guān)審核部門為審核此項資金而進行的必要核查,承擔相關(guān)法律責任。

負責人(法人簽字并加蓋公章):

xxx年xx 月xx 日

公司聲明書需要篇二

我單位(名稱) 淄博xxxxx有限公司 所提交的企業(yè)產(chǎn)品標準(名稱、編號) xxxxx (q/0305zff003-20xx 符合國家有關(guān)法律法規(guī)、強制性標準及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求,已經(jīng)專家審定,并按照規(guī)定程序由企業(yè)法人代表批準發(fā)布,符合如下要求:

a)(相關(guān)法律法規(guī)名稱) 《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標準化法》等 b)(相關(guān)強制性標準名稱及編號):c)(相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策): 符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展方針、政策 相比,主要技術(shù)指標較推薦性標準:高/一致/低。其原因是:

我單位對提供的與該標準有關(guān)的備案資料的真實性負責,保證所生產(chǎn)的產(chǎn)品執(zhí)行該標準,并對該產(chǎn)品標準的內(nèi)容及實施后果承擔責任。

我單位對違反上述聲明導(dǎo)致的后果承擔全部法律責任。 法人代表:

(企業(yè)蓋章)

xx年x月x日

公司聲明書需要篇三

xx會計師事務(wù)所有限公司:

本單位已委托貴公司對本單位 年度的會計報表進行審計,并出具審計報告書,為了表示對貴公司審計工作的理解、支持和充分合作,謹就有關(guān)情況聲明如下:

1、本單位依照《企業(yè)會計準則》和其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定編制的會計報表,公允地反映了本單位的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、 ,其編制基礎(chǔ)與上年度保持一致,本單位管理當局對報表的真實性、合法性和完整性承擔責任。

2、本單位所有的資產(chǎn)、負債及交易事項皆已登記入帳,不存在會計報表與帳簿記錄不一致的差錯。

3、本單位已提供所有的財務(wù)會計資料(包括會計核算資料、憑證、帳簿、報表)。

4、本單位已提供全部關(guān)聯(lián)單位名單、關(guān)聯(lián)交易清單及有關(guān)的.資料,對關(guān)聯(lián)單位的重大交易事項均已披露。

5、本單位所有期后事項業(yè)已全部提供,重大的期后事項業(yè)已調(diào)整或披露。

6、本單位應(yīng)收款項等債權(quán)完全屬實,并按規(guī)定提取壞帳準備。

7、本單位帳面結(jié)存的存貨及其他有形資產(chǎn)均已盤點,完全屬實,其呆滯、陳舊、毀損均已處理。

8、本單位對擁有的全部資產(chǎn)享有充分的所有權(quán),以資產(chǎn)提供擔保的情況已全部披露。

9、本單位嚴格遵守了合同規(guī)定的條款,不存在因未履行合同而對財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響的事情。

10、本單位已提供了所有的或有損失資料,重大或有損失均已在會計報表中作相應(yīng)的調(diào)整或披露。

11、本單位確信:

(1)沒有任何重大未預(yù)計的負債;

(2)沒有任何重大未預(yù)計或未披露的可能訴訟賠償、背書、承兌、保證等或有損失;

(3)沒有任何違反國家法律、法規(guī)或合同的規(guī)定而需要調(diào)整或披露的事項;

(4)沒有發(fā)現(xiàn)管理人員或其他員工舞弊的事情;

(5)沒有發(fā)現(xiàn)單位內(nèi)部控制系統(tǒng)中的關(guān)鍵管理人員有對會計報表產(chǎn)生不適當影響的行為;

(6)沒有蓄意歪曲或粉飾會計報表項目的金額或分類的情況;

(7)沒有任何事件或跡象表明使本單位的持續(xù)經(jīng)營能力受到重大影響。

12、本單位知道你們的審計是根據(jù)中國注冊會計師獨立審計準則及相關(guān)指南進行的,你們的工作是結(jié)合本單位的實際情況,實施包括抽查會計記錄等你們認為必要的審計程序,你們的責任是對本單位所提供的會計報表發(fā)表審計意見,而不是對本單位內(nèi)部控制整體發(fā)表意見和提供保證。

本單位提供的資料是真實的,如因不實而引起的法律及經(jīng)濟等責任均由我單位承擔,與貴公司及執(zhí)行該業(yè)務(wù)的注冊會計師無關(guān)。

特此聲明

被審計單位:(蓋章)

年 月 日

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