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最新審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責(13篇)

格式:DOC 上傳日期:2023-02-11 11:02:38
最新審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責(13篇)
時間:2023-02-11 11:02:38     小編:zdfb

每個人都曾試圖在平淡的學(xué)習(xí)、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。相信許多人會覺得范文很難寫?這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。

審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責篇一

2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

4、審計子公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

6、對子公司進行專項審計;

7、參與子公司核算的稽核及稽查。

審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責篇二

1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制;

2、參與完善或擬制內(nèi)部審計、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;

3、組織或參與集團公司各類審計項目,負責或參與制定審計項目計劃及實施方案;

4、監(jiān)督、檢查中介機構(gòu)履約情況,對其審計成果進行復(fù)核把控;

5、負責對審計結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計政策法規(guī)變化情況,定期收集集團各子公司的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料;

7、對審計工作的相關(guān)資料、文件進行歸檔管理。

審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責篇三

1、負責集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;

2、擬定審計方案,編制審計報告;

3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內(nèi);

4、對各項目的資金、財產(chǎn)的安全、完整及管理情況進行監(jiān)督檢查

5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、經(jīng)濟合同的審計工作;

6、負責組織公司流程制度的梳理;

7、建立公司風險和內(nèi)控管理體系。

審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責篇四

1、主導(dǎo)財務(wù)主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報表格式;

2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實施;

3、負責開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

4、負責審計報告和審計調(diào)查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

6、工程造價審計。

審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責篇五

1、 對工程及材料款項支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準確性;

2、會計憑證合規(guī)性、準確性抽查;

3、負責外部稅務(wù)提供的專項檢查報告及報表、外部財務(wù)審計及其他需要對外提供的財務(wù)信息及報表;

4、 對辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;

5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查并出具風險提示建議;

6、對財務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計。

審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責篇六

1、規(guī)劃并進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;

2、確定審計程序細則,準備適當?shù)捻椖?

3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務(wù)報告及其他職責給適當?shù)膯T工;

4、審閱財務(wù)報告及工作原稿,確認其實質(zhì)性、準確性和完整性;

5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導(dǎo)和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;

6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;

7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進行專門的調(diào)查審計;

8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計事項。

審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責篇七

1、負責公司各項資產(chǎn)的安全和完整進行審查和評估;

2、負責公司財務(wù)報表、賬務(wù)處理的準確性及完整性進行審查和評估;

3、負責公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風險環(huán)節(jié)進行審查和評估;

4、負責公司監(jiān)控機制的嚴密性、有效性和完整性進行審查和評估;

5、負責公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致;

6、負責公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;

7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀案件進行調(diào)查等。

審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責篇八

1. 具有財務(wù)、會計教育背景,重點大學(xué)本科以上學(xué)歷。

2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗。

3. 具備良好的財務(wù)分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。

4. 具有對投資風險控制深入的理解,能完整地把握風險控制環(huán)節(jié)。

5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。

6. 具有扎實的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底。

審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責篇九

1. 協(xié)助完成集團內(nèi)部業(yè)績審計、內(nèi)控合規(guī)審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;

2. 開展審計項目的前期準備工作,包括擬定審計方案、審計程序等

3. 依據(jù)審計方案及程序要求,對相關(guān)審計資料進行收集、檢查、審核等;

4. 針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、審計建議等;

5. 協(xié)助負責對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤,檢查其整改情況;

6. 協(xié)助完成集團內(nèi)部各項業(yè)績審計、專項審計的等審計工作;

7. 負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;

8. 積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責篇十

1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;

2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);

3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;

4.實施對集團所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審計業(yè)務(wù)流程和標準完成所分配的具體任務(wù),揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;

5. 對集團公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風險評估;

6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;

7. 參與以內(nèi)控和防范風險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經(jīng)理匯報;

審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責篇十一

1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況;

2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;

3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;

4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計進行必要的調(diào)查取證工作;

5.對審計工作的相關(guān)資料、文件進行歸檔管理;

6.對下屬提供工作指導(dǎo);

審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責篇十二

1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領(lǐng)小組完成審計項目,擬定審計工作方案;

2、實施審計程序,復(fù)核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;

3、負責審計過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

4、與客戶建立長期合作關(guān)系,并實施后續(xù)審計;

5、掌握相關(guān)審計、會計各項知識及流程,并對行業(yè)新動態(tài)、新準則及時了解,提出有效的思路;

6、 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

審計主管的職責 內(nèi)部審計主管崗位職責篇十三

1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內(nèi)控審計、工程審計、合同審計、專項審計等

2、按照內(nèi)審計劃和相關(guān)要求,配合開展日常內(nèi)控審計、專項審計工作

3、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿

4、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo),會同其他部門及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題,對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進行反饋和后續(xù)跟進,完成相關(guān)培訓(xùn)

5、負責內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據(jù)的保存等

6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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